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老師,麻煩你幫我寫一下甲的會(huì)計(jì)分錄,謝謝

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2022-10-16 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-16 13:28

同學(xué)你好 借:應(yīng)付賬款 4000 ? 貸:股本? 1700 ? ? ? ?資本公積-股本溢價(jià)? 1190 ? ? ? 投資收益 1100 ? ? ? ?銀行存款 10

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同學(xué)你好 借:應(yīng)付賬款 4000 ? 貸:股本? 1700 ? ? ? ?資本公積-股本溢價(jià)? 1190 ? ? ? 投資收益 1100 ? ? ? ?銀行存款 10
2022-10-16
同學(xué)您好,請(qǐng)稍等稍等哦
2022-12-22
同學(xué)您好,該問題暫無老師能解答,十分抱歉
2021-06-02
尊敬的學(xué)員您好!參考一下。 1借:國庫存款 貸:上解收入 2借:國庫存款 貸:一般公共預(yù)算本級(jí)收入 3借:國庫存款 貸:暫存款 4借,暫存款 貸,一般公共預(yù)算收入
2022-12-22
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2024-07-03
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