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老師你好,請問下供應(yīng)商已經(jīng)作廢的發(fā)票,但是我已經(jīng)認(rèn)證了,請問下分錄怎么做?

2022-03-10 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-10 11:14

你好,學(xué)員,這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出即可的 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9810 追問 2022-03-10 11:17

是購進(jìn)庫存商品的,但是之前同事入賬時沒有做賬,但是他認(rèn)證時進(jìn)項稅額又做了轉(zhuǎn)出,待抵扣余額就有貸方余額了

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齊紅老師 解答 2022-03-10 11:18

你好,學(xué)員,補做一筆購進(jìn)分錄的

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快賬用戶9810 追問 2022-03-10 11:19

補做一筆購進(jìn)的分錄,然后再紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-10 11:21

是的,你說的很對的

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快賬用戶9810 追問 2022-03-10 14:08

老師你好,我做賬的待抵扣稅額明細(xì)賬的余額與未認(rèn)證的余額相差80多塊錢,怎么查找哪里做錯了?賬上的比未認(rèn)證的少80多塊稅費

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齊紅老師 解答 2022-03-10 14:21

你好,這個如果調(diào)賬的話,要一期期的核對的

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快賬用戶9810 追問 2022-03-10 14:24

我核對了每個月待抵扣與轉(zhuǎn)出的金額是一致的,不知道怎么查找了?

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齊紅老師 解答 2022-03-10 14:28

這個如果不知道,找不到,可以直接調(diào)整

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快賬用戶9810 追問 2022-03-10 14:33

怎么調(diào)整?分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-03-10 14:41

按照差額調(diào)整到營業(yè)外收支里面

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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