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本年7月甲企業(yè)收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價款為100000元,支付給運輸公司的購貨運費為2000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,該公司此項業(yè)務(wù)可計算抵扣的增值稅進項稅額為()元。

2022-03-09 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-09 16:39

你好,該公司此項業(yè)務(wù)可計算抵扣的增值稅進項稅額100000*10%%2B2000*9%=10180

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快賬用戶ttk9 追問 2022-03-09 16:40

沒有這個答案

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齊紅老師 解答 2022-03-09 16:43

可是就是這個答案呀這里

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你好,該公司此項業(yè)務(wù)可計算抵扣的增值稅進項稅額100000*10%%2B2000*9%=10180
2022-03-09
100000*10%=10000 2000*9%=180 合計就是我們的進項稅
2020-03-29
您好,抵扣增值稅進項稅額=100000*0.1%2B2000*0.09=10180
2021-12-29
你好,10萬乘以10%加2000乘以9%。
2023-02-27
您好,這個的話是這樣的哈? 100000*9%%2B2000*9%=9180
2023-12-19
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