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甲公司為增值稅般納稅人,本年7月,甲公司向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價(jià)款200000元,支付運(yùn)輸公司運(yùn)送該批產(chǎn)品回公司的運(yùn)費(fèi)5000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的貨物。要求:計(jì)算相關(guān)可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。

2022-12-03 00:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-03 00:23

你好 20萬*10%?5000*9% 進(jìn)項(xiàng)安這個(gè)

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2022-12-03
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你好 20萬*10%?5000*9% 進(jìn)項(xiàng)安這個(gè)
2022-12-03
你好,該公司此項(xiàng)業(yè)務(wù)可計(jì)算抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額100000*10%%2B2000*9%=10180
2022-03-09
100000*10%=10000 2000*9%=180 合計(jì)就是我們的進(jìn)項(xiàng)稅
2020-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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