你好同學(xué),1、公司購卡時(shí)的會計(jì)分錄 借:預(yù)付賬款——預(yù)付卡 300元 貸:銀行存款 300元 2、公司持卡作為福利發(fā)放給本單位員工,屬于職工福利費(fèi)。 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 300元 貸:預(yù)付賬款——預(yù)付卡 300元 3、月底分配福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 300元 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 300元 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
#提問,老師像過節(jié)給員工每人300元的福利費(fèi),這個(gè)做的福利費(fèi)發(fā)放表上需要員工簽字嗎?是銀行公戶直接轉(zhuǎn)的。
公司發(fā)放300元銀轉(zhuǎn)給職工過年福利,怎么做賬
年末公司發(fā)放年貨禮盒給職工,會計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用—職工福利費(fèi) 貸:銀行存款;不通過應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付福利費(fèi)科目可以嗎?
2019年年末,A公司為了鼓勵(lì)職工工作,將自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給職工作為福利,該批產(chǎn)品的公允價(jià)值為300萬元,成本為200萬元,截至2×18年末擬發(fā)放給職工的產(chǎn)品已經(jīng)單獨(dú)存放,但尚未交付給職工,分錄怎么寫
公司給員工發(fā)300元的過節(jié)費(fèi),工資5000元,個(gè)人社保350元,個(gè)稅150元,申報(bào)工資的時(shí)候按5000+300=5300元申報(bào)的,發(fā)福利的時(shí)做賬 借:管理費(fèi)用福利費(fèi)300 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)300 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)300 貸:銀行存款300 工資這里計(jì)提個(gè)發(fā)放的賬務(wù)處理怎么做
本年利潤是怎么出來的
老師,今年的業(yè)務(wù)給的是2023年4月的定額發(fā)票,能用嗎
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。怎么做?
發(fā)票開出負(fù)數(shù)和紅沖的票有什么區(qū)別,發(fā)票號都不一樣
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。怎么做?
老師,給國外客戶開具銷售發(fā)票,是開普通發(fā)票吧,會計(jì)分錄如何寫
中級會計(jì)備考中,沒有信心
稅務(wù)師考試是中級的幾倍
請教老師,第(4)問不會
債權(quán)投資中的二級明細(xì)“應(yīng)計(jì)利息”和“利息調(diào)整”分別是哪種情況下使用?
沒有購卡,直接轉(zhuǎn)賬到個(gè)人工資卡
你好,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金 注意:需要在個(gè)稅綜合工資金額系統(tǒng)申報(bào)的
我們用銀行存款,沒有用庫存現(xiàn)金,也是沒有影響吧,還有本月已經(jīng)申報(bào),但是忘記在個(gè)稅申報(bào),可以在3月的個(gè)稅綜合工資上補(bǔ)報(bào)嗎
那就換成銀行存款??梢栽谙聜€(gè)月補(bǔ)繳個(gè)稅的,希望幫到您,建議重新發(fā)起問題,避免占用其他同學(xué)的問題,謝謝!