你好,稍等我這邊計算一下
2018年末將一幢自用辦公樓用于對外經(jīng)營租賃,租期五年。該寫字樓,原值10600萬元已經(jīng)提折舊一千萬采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計量。上述用于出租的辦公樓。預(yù)計剩余使用壽命30年。預(yù)期凈殘值6,000,000。年限平均法按年計提折舊。2019年末收取租金218萬其中包含增值稅180,000。存入銀行。2023年12月末,租賃期滿。求會計分錄:1.2018年末,取得投資性房地產(chǎn)。2.2019年末計提折舊3.2019年末,取得租金收入。4.假設(shè)2023年末租賃期滿。該項房地產(chǎn)收回自用5.4.假設(shè)2023年末租賃期滿。該項房地產(chǎn)直接出售,不含稅的價格10000萬增值稅900萬,已存入銀行。求出售確認(rèn)收入。和結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2018年末將一幢自用辦公樓用于對外經(jīng)營租賃,租期五年。該寫字樓,原值10600萬元已經(jīng)提折舊一千萬采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計量。上述用于出租的辦公樓。預(yù)計剩余使用壽命30年。預(yù)期凈殘值6,000,000。年限平均法按年計提折舊。2019年末收取租金218萬其中包含增值稅180,000。存入銀行。2023年12月末,租賃期滿。求會計分錄:1.2018年末,取得投資性房地產(chǎn)。2.2019年末計提折舊3.2019年末,取得租金收入。4.假設(shè)2023年末租賃期滿。該項房地產(chǎn)收回自用5.4.假設(shè)2023年末租賃期滿。該項房地產(chǎn)直接出售,不含稅的價格10000萬增值稅900萬,已存入銀行。求出售確認(rèn)收入。和結(jié)轉(zhuǎn)成本。
4.甲公司采用成本模式對投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計量。不考慮稅費。資料如下:2018年12月18日甲公司外購一棟寫字樓,該寫字樓成本為50000萬元,寫字樓預(yù)計使用年限為40年,寫字樓預(yù)計凈殘值為零,均采用直線法計提折舊。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃合同,甲公司將該寫字樓整體出租給乙公司,租期為3年。年租金為2000萬元,每年年初支付。2018年12月31日為租賃期開始日。(用萬元單位表示)(1))編制2018年外購寫字樓的會計分錄。(2)編制2019年初收到租金的會計分錄(3)編制2019年對投資性房地產(chǎn)計提折舊的會計分錄(4)2019年末資產(chǎn)負(fù)債表“投資性房地產(chǎn)”項目列示金額?(4)假定租賃期滿后將其出售,售價為60000萬元,編制有關(guān)租賃期滿后將寫字樓出售的會計分錄。(4分)
英明公司采用成本模式對投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計量,2009年12月31日,將當(dāng)日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的自行建造的辦公樓對外出租,該辦公樓建造成本為3600萬元,預(yù)計使用年限為20年,預(yù)計凈殘值是600萬元,采用年限平均法計提折舊,租賃期為10年,每季度末收取租金60萬,2015年12月31日,該投資性房地產(chǎn)可收回金額為2340萬元。2016年12月31日,將該投資性房地產(chǎn)對外出售,取得價款2400萬元。
英明公司采用成本模式對投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計量,2009年12月31日,將當(dāng)日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的自行建造的辦公樓對外出租,該辦公樓建造成本為3600萬元,預(yù)計使用年限為20年,預(yù)計凈殘值是600萬元,采用年限平均法計提折舊,租賃期為10年,每季度末收取租金60萬,2015年12月31日,該投資性房地產(chǎn)可收回金額為2340萬元。2016年12月31日,將該投資性房地產(chǎn)對外出售,取得價款2400萬元。做會計分錄
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任