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老師,公司有建工程,去年年底暫估入賬了,今年要不要全部沖回按發(fā)票入賬還是按實際發(fā)生先沖減一部分,等票到了在調(diào)整差額

2022-03-09 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-09 13:01

你好 ;? 你就按實際? ?把差異金額調(diào)整了即可。 不用全部去紅沖的??

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快賬用戶3901 追問 2022-03-09 13:03

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-09 13:03

沒事的;希望能幫到你? ? ?

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你好 ;? 你就按實際? ?把差異金額調(diào)整了即可。 不用全部去紅沖的??
2022-03-09
你好好通過利潤分配來做匯算清交的時候把沒有發(fā)票的那一部分調(diào)整就行。
2020-12-30
你之前暫估做啥的 借其他應(yīng)付款 等,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,沖掉多暫估部分
2020-12-29
暫估和發(fā)票一樣的,可以用以前年度損益調(diào)整,也可以直接紅沖。
2023-04-14
您好,金額是否一致的呢
2021-02-25
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