同學(xué)你好 你們是小規(guī)模嗎
核定征收的企業(yè),本期不含稅銷售收入181819.09,核定銷售額301500,本期應(yīng)納稅額減征額是按照開票收入還是按照核定銷售額的2%計算的
如您本期不含稅銷售額超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),請將本期1%征收率對應(yīng)的不含稅銷售額按照2%計算應(yīng)納稅額減征額。這個怎么理解,比如我小規(guī)模這個季度含稅銷售額為40萬,怎么該交多少增值稅
老師,我是小規(guī)模納稅人,這個季度開普票銷售部490712.38元,專票銷售額13684.16元,共計不含稅銷售額504396.54,元,系統(tǒng)自動算出本期應(yīng)納稅額15131.9元,這個我知道按3%算到,底下一欄本期應(yīng)減征6499.68元,請問老師這個6499.68數(shù)咋算出來的
不含稅銷售額3%征收率是:1036077.73 不含稅銷售額5%征收率是:146476.19 本期應(yīng)納稅額是:38406.14 本期應(yīng)納稅額減征額是:20617.69 老師,我想問問增值稅小規(guī)模納稅人,應(yīng)納稅額減征額是怎么計算的
我的普票不含稅銷售額是177407.78,專票不含稅銷售額是709089.79,本期應(yīng)納稅額是26594.93,本期應(yīng)納稅額減征額是6001.39,我就想知道6001.39是怎么計算出來的,第10行小微企業(yè)免稅銷售額是0
老師您好,2024年個體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動申報。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報個稅,叫我補(bǔ)申報。我想問如果去年開票30萬,員工工資只有19萬,是否需要納經(jīng)營所得個稅?
老師,請問公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒有利息
請問老師,有沒有快遞公司具體的財務(wù)管理制度和財務(wù)核算
老師好,我公司三月份計提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說是這幾人是3月找的臨時工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師,我們在25年調(diào)整了23年的匯算清繳報表,補(bǔ)稅8萬,滯納金1.3萬,做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會計是當(dāng)月申報上月的個稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報4月實發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
我們是小規(guī)模納稅人
同學(xué)你好 這個沒有減免的才對 超出四十五萬了 專票普票都要繳稅
意思是專票普票只要超出45萬,不管你是1%還是3%都是沒有減免優(yōu)惠的對嗎
同學(xué)你好 1%的話就優(yōu)惠了2%
那我開具了不含稅金額88348.37的3%的普票,可以減按1%征收不
不能 發(fā)票開百分之一的才可以按照百分之一繳稅
老師,您的意思是我們超過了45萬,所以開了3%的也不能享受1%的優(yōu)惠
對的 你要想享受1%需要開1%的發(fā)票才可以的 開幾個點就按照幾個點繳稅的