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現(xiàn)在調(diào)整一筆2022年的費(fèi)用調(diào)增 此時也沒做去年的匯算清繳 那么這筆費(fèi)用直接并入今年匯算前 是不是可以?

2024-04-23 18:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-23 18:46

你好!這個按正規(guī)的肯定是不可以

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快賬用戶1018 追問 2024-04-23 18:47

那正規(guī)的一個做法是怎么樣?

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齊紅老師 解答 2024-04-23 18:49

你好,,正規(guī)的做法是要在今年做以前年度損益調(diào)整,然后去做22年的匯算,更正匯算清繳的報表。

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快賬用戶1018 追問 2024-04-23 19:02

更正的是2022年的匯算表 就是去5000表 扣除類其他 調(diào)增一筆 這是稅務(wù)處理。那賬務(wù)角度 用以前年度損益調(diào)整 分錄做到哪步呢?調(diào)增的這筆又的交稅 是在當(dāng)下這個時點(diǎn)更正完2022年的表就直接交了?而我現(xiàn)在的匯算清繳也沒做呢?還是說企業(yè)所得稅繳納可以合并到本時點(diǎn)的匯算清繳一起?

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齊紅老師 解答 2024-04-23 19:03

是合并在一起的了。你現(xiàn)在做了以前年度損益調(diào)整,這部分一部分影響稅,一部分結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面

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快賬用戶1018 追問 2024-04-23 19:08

更正以前年度匯算表 前 這筆調(diào)增的費(fèi)用的分錄是直接把以前年度損益直接就轉(zhuǎn)平了 因為我記得正常以前年度損益年末不是才去結(jié)轉(zhuǎn)么?

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快賬用戶1018 追問 2024-04-23 19:09

要是稅款合并一起啦 那不就是相當(dāng)于給并到了今年的匯算清繳啦?

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齊紅老師 解答 2024-04-23 19:09

你好!你說的直接轉(zhuǎn)平了是什么意思?怎么做?

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快賬用戶1018 追問 2024-04-23 19:09

以前年度損益調(diào)整不能有余額 不得轉(zhuǎn)平么

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齊紅老師 解答 2024-04-23 19:10

你好!是的。所以我上面說,這部分一部分影響稅,一部分結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面

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快賬用戶1018 追問 2024-04-23 19:13

假如不管現(xiàn)在的匯算清繳做沒做 我想知道現(xiàn)在調(diào)增之前的的費(fèi)用 這筆稅款是更正時候就交了還是和本次匯算清繳稅款一起合并交?

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齊紅老師 解答 2024-04-23 19:14

你好!你如果是23年的,還沒有匯算,就跟匯算的時候一起

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快賬用戶1018 追問 2024-04-23 19:16

說的是2022年的呀 23年的話 那不就是正常匯算清繳啦

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齊紅老師 解答 2024-04-23 19:17

你好!22年的,跟你本次匯算沒關(guān)系了。本次匯算是23年的了 所以你要修改22年的,現(xiàn)在就的去改22年的匯算。

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你好!這個按正規(guī)的肯定是不可以
2024-04-23
你好,第一個多做了的需要納稅調(diào)增,第二個這個具體的是調(diào)整什么的。12月份的財務(wù)報表不用修改。
2023-05-11
你好 ;? 你研發(fā)費(fèi)用會涉及加計扣除的; 如果你正常做賬? ?是? 符合要求的; 你正常匯算加計扣除即可? ? ;除非你做錯了 最好是反結(jié)賬去改? ??
2022-03-09
你好,肯定是需要把這筆費(fèi)用算上的。
2023-02-26
你好 可以就按去年算,今年這個直接做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),沖今年利潤,是發(fā)生不滿意類似退貨這種吧
2021-05-21
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