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一家小規(guī)模建筑公司成立10年之久,使用的設(shè)備是老舊設(shè)備,當(dāng)時(shí)未取得發(fā)票,未做固定資產(chǎn)入賬,稅務(wù)要求公司暫估入賬的方式把固定資產(chǎn)入賬,請(qǐng)問暫估入賬的固定資產(chǎn)怎樣出分錄,以后怎樣平暫估入賬的余額

2022-03-09 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-09 09:52

您好,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款等,后期計(jì)提折舊,掛賬即可

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快賬用戶1956 追問 2022-03-09 09:56

借:固定資產(chǎn)-暫估 貸:應(yīng)付賬款, 后期計(jì)提折舊時(shí): 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)-暫估 老師這樣做對(duì)嗎? 這些機(jī)器己使用多年了,可以一次攤銷折舊完嗎?這些機(jī)器都無法拿得到發(fā)票,而且也未發(fā)生固定資產(chǎn)的應(yīng)付,該如何平了這個(gè)應(yīng)付賬款?

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齊紅老師 解答 2022-03-09 09:56

您好,折舊,借以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)折舊

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快賬用戶1956 追問 2022-03-09 09:59

老師,公司是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度,沒有以前年度損益調(diào)整科目使用,只有會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度才有以前年度損益損度科目,而且這些設(shè)備無發(fā)票,不能抵減企業(yè)所得稅,入賬固定資產(chǎn)的貸方應(yīng)付賬款該如何平?

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齊紅老師 解答 2022-03-09 10:04

您好,那就以前部分用未分配利潤(rùn),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增。掛賬

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您好,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款等,后期計(jì)提折舊,掛賬即可
2022-03-09
你好; 是的;先暫估; 之后 取得合理發(fā)票或者? 確定實(shí)際金額在調(diào)整數(shù)據(jù)??
2023-03-24
您好,嚴(yán)格來說分錄都需要
2023-03-29
你好;? ? 你應(yīng)該是走在建工程去掛賬的;怎么會(huì)負(fù)數(shù)的; 你是不是 暫估了? ? 和你發(fā)票金額不一致導(dǎo)致的??
2022-10-26
你好? ?;? 那你們分離的時(shí)候? ?這部分是你們公司? 來承擔(dān)收入和成本嗎? ?
2022-06-15
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