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小規(guī)模納稅人,付稅控盤費用,是借 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 460 貸 管理費用-技術服務費 -460,分錄是這樣嗎

2022-03-09 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-09 09:17

您好,購買時,借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 全額抵減時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用-辦公費

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快賬用戶6620 追問 2022-03-09 09:20

好的,建筑勞務公司,開的建筑服務*勞務服務發(fā)票,如果當月沒有收入,那支出的成本是放在那個成本科目了

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齊紅老師 解答 2022-03-09 09:25

您好,成本如果不結轉就在工程施工里。

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快賬用戶6620 追問 2022-03-09 09:27

當月沒有收入的話,成本是放在工程施工里面嘛

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齊紅老師 解答 2022-03-09 09:35

學員您好,是這樣的

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快賬用戶6620 追問 2022-03-09 09:46

計提的工資后面要附工資表,那暫估的后面要附工資表不了

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齊紅老師 解答 2022-03-09 09:57

您好,工資也暫估嗎?

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快賬用戶6620 追問 2022-03-09 09:58

工資不可以暫估嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-09 10:02

您好,需要附暫估的工資表

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快賬用戶6620 追問 2022-03-09 11:27

好的,那年終,要打印做賬軟件里的日記賬,科目總賬,科目明細賬,還要打印些什么了

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齊紅老師 解答 2022-03-09 11:48

您好,不需要打印其他的了

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快賬用戶6620 追問 2022-03-09 11:53

購買時,借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 全額抵減時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用-辦公費 那接下來繳納增值稅的時候,怎么來寫分錄了

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快賬用戶6620 追問 2022-03-09 11:58

是這樣嗎

是這樣嗎
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齊紅老師 解答 2022-03-09 12:55

稅控盤減免稅款月末可以不結轉,年末的時候一次性把增值稅下三級科目結平。 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額, 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出, 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額, 貸:應交稅費—應交增值稅—減免稅額, 貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅等。

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快賬用戶6620 追問 2022-03-09 12:57

小規(guī)模納稅人,可以像我上面發(fā)的這樣寫分錄不了

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齊紅老師 解答 2022-03-09 14:05

學員您好,是可以的的

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您好,購買時,借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 全額抵減時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用-辦公費
2022-03-09
你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
2022-03-25
你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
2022-03-11
同學你好 減免的分錄是借應交稅費-%2B應交增值稅-減免稅款 借 管理費用-技術服務費(負數(shù))嘛——對的;
2022-05-25
你好!你的分錄是對的。
2020-12-04
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