你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
請問稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)分錄是不是 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:管理費(fèi)用
小規(guī)模納稅人 稅控盤減免增值稅 用的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免 貸:管理費(fèi)用 本季度不用交增值稅最后應(yīng)交增值稅減免科目余額怎么處理
小規(guī)模納稅人,付稅控盤費(fèi)用,是借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 460 貸 管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) -460,分錄是這樣嗎
請問,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,稅控盤費(fèi)用減免都是 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 減免稅額 貸管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎
請問,一般納稅人,稅控盤減免,是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 管理費(fèi)用 (負(fù)數(shù)) 這樣嗎
老師,我想問下,我們公司賣了二手車,二手車開了發(fā)票,這筆怎么做分錄呢
老師心理培訓(xùn)費(fèi)能開非學(xué)歷教育服務(wù),培訓(xùn)費(fèi)嗎
你好,老師我想咨詢一下我的客戶搞出口退稅,然后查到我公司要提供往來證明,現(xiàn)在稅務(wù)局要求提供工資社保證明,租金等資料,現(xiàn)在是工資表我做的是與社保人員相同的是13人是一致的,申報個稅人員不一樣有20個,要我提供社保明細(xì),租金要我提供發(fā)票,我沒有發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么和稅務(wù)局人員解釋呢
買原材料具體怎么做賬
老師你好,我們公司有低值易耗品,購入時做了五五攤銷,現(xiàn)在查到好多已經(jīng)沒有了,那現(xiàn)在我們需要怎么處理?管理費(fèi)用里面只有一個低值易耗品攤銷科目,還需要另外增加一個低值易耗品嗎?還是可以用低值易耗品攤銷這個科目?
我們收到一個自然人開來的發(fā)票 57100 是租賃機(jī)械費(fèi) 其中個稅 是經(jīng)營所得 799.4 這個799.4 怎么來的
居民企業(yè)向境外非居民企業(yè)支付的編曲服務(wù)費(fèi)用,取得的形式發(fā)票INVOICE,能否直接所得稅前列支?作為付款方,是否有義務(wù)做代扣代繳增值稅以及企業(yè)所得稅?相關(guān)稅法規(guī)定是?
老師我公司與律所合作,幫律所市場調(diào)研,市場開發(fā),我公司給對方開票,需要開什么票項目,營業(yè)執(zhí)照增什么項目
老師匯算清繳出現(xiàn)退稅怎么調(diào)整
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅額抵減科目可以嗎
借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅額抵減科目不可以
在20年小規(guī)模,付稅控盤費(fèi)用的時候,沒有做到減免稅額里面,請問,現(xiàn)在是一般納稅人了,還可在申報增值稅的時候減免不了
?那么你去大廳去修改的
不可以在電子稅務(wù)局里面本月申報增值稅的時候直接減免嗎
你當(dāng)時沒有做到減免稅額里面,
20年的時候,會計每月做進(jìn)去,也沒有在電子稅務(wù)里面填寫
沒有做到減免稅額里面
那么你去大廳去修改的