同學(xué)您好, 您能詳細說一下您的情況嗎
老師,增值稅稅負率怎么控制,我們的商貿(mào)貿(mào)易公司,老板說交稅控制在開票的千分之三來交稅,比如我8月份留抵進項稅額是192165,現(xiàn)在要求我們開1883586的票出去,這樣銷賬稅是216695,抵扣完也做不到按開票的千分之三來交稅,請問這個稅負率怎么空,有什么辦法可以做到按開票的千分之三來交稅
老師請教個問題,公司前期的外帳是給外面的人做的,沒有庫存明細賬目?,F(xiàn)在老板想拿回來做應(yīng)該怎么處理這個進銷存的問題?目前公司內(nèi)賬有個快普的軟件帶進銷存但是沒價稅分離,外賬再怎么弄比較好?如果再單獨弄個財務(wù)軟件要不要進銷存的,如果再帶進銷存工作量就會重復(fù)很多。謝謝
您好,請問老師想咨詢一下怎么把一家公司變更為另外一家公司的全資子公司,是股權(quán)變更?我電話要先到稅務(wù)變更,要資產(chǎn)負債表,股東出資登記,庫存,現(xiàn)在這個是新開的超市,才開二十天,收款是私戶,收銀系統(tǒng)綁定是私卡,現(xiàn)在進來貨品有沒有發(fā)票,我讓老板弄發(fā)票,現(xiàn)在弄變更這么麻煩,相當于稅務(wù)會查賬是嗎
您好,老師,我到了一家是新開的超市,才開二十天,收款是私戶,收銀系統(tǒng)綁定是私卡,現(xiàn)在進來貨品有沒有發(fā)票,我讓老板弄發(fā)票,現(xiàn)在老板要把這家公司變更為另外一家公司的全資子公司,是做股權(quán)變更吧,我電話問工商 說要先到稅務(wù)變更,稅務(wù)上說要資產(chǎn)負債表,股東出資登記,庫存表,現(xiàn)在這個現(xiàn)在弄變更這么麻煩,相當于稅務(wù)會查賬是嗎
請問老師,“企業(yè)稅負”要怎么把控的呀?例如,老板說要把稅負控制在千分之五,我作為財務(wù),要怎么幫老板弄這個稅負的呀?沒弄過,不會弄。感謝
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
就是老板經(jīng)常成本不要票,但是他又要求我這個財務(wù)給他把企業(yè)稅負控制在5‰ 就是我要告訴他要拿多少進項票回來才能達到5‰的稅負,但是我連怎么去控制稅負都搞不清,以前沒有接觸過所謂的“稅負”,第一次聽,也不會控制,不會操作
稅負率,就是應(yīng)交對稅額/銷售收入
稅負率,就是應(yīng)交的稅額/銷售收入
您根據(jù)收入和銷售額算出應(yīng)交所得稅稅額,,然后所得稅稅額/稅率就是利潤,然后收入減去利潤就是您需要的成本費用
請問老師,“應(yīng)交的稅額/銷售收入” 中, ①應(yīng)交的稅額 指的是用銷項稅減去進項稅嗎? ②銷售收入是含稅 還是不含稅?
這里您算的應(yīng)該是企業(yè)所得稅的,
不是增值稅的是不含稅銷售額的