你好,明年抵扣的時(shí)候再做就可以。
老師,去年開業(yè)交了金稅盤費(fèi)用480元,今年交了280元服務(wù)費(fèi),這個(gè)月需要繳納增值稅,這個(gè)抵減的分錄怎么做呢?
尊敬的老師,您好!我單位是小規(guī)模納稅人,在今年第二季度繳納了稅控盤維護(hù)費(fèi)280元,第二季度應(yīng)交增值稅為6500元,現(xiàn)在7月1日至15日季度申報(bào)增值稅,想抵減這280元,請問,抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)280 貸:管理費(fèi)用280 這個(gè)會計(jì)分錄做在第二季度,還是做在第三季度?
一般納稅人,沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),本來應(yīng)該繳納1026元增值稅,有稅控盤服務(wù)費(fèi)280元,報(bào)了抵減,那做賬的時(shí)候,增值稅該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模納稅人,今年沒有增值稅需要繳納,航天服務(wù)費(fèi)280元抵減增值稅分錄是今年做掛賬還是明年抵減的時(shí)候在做?
小規(guī)模納稅人2020年科目余額表中的應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅借方有余額、是稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)產(chǎn)生的280,2021年9月需要繳納增值稅時(shí)能抵扣2020年的這280元的減免增值稅嗎
不懂。為什么z的風(fēng)險(xiǎn)收益率是這個(gè)計(jì)算方法,書上沒有找到這個(gè)公式
一般納稅人A(名下無機(jī)械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務(wù)*機(jī)械租賃9%專票,然后A向其他BCD等租工程機(jī)械,由于BCD 都是個(gè)人基本拿不到發(fā)票,這樣A的成本發(fā)票就很少,向甲方開具銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)額比較大會不會涉嫌虛開,有真實(shí)業(yè)務(wù)
老師,請問一般納稅人公司,銷項(xiàng)開的技術(shù)服務(wù),進(jìn)項(xiàng)抵扣開什么類型票進(jìn)來比較合適?
這臺車不是掛在公司的名下,是老板名下的小汽車。開回來的維修費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
這個(gè)是除以3分之一嗎?
法人私戶轉(zhuǎn)進(jìn)公戶附言備注注冊資本金,可以做成實(shí)收資本嗎
我們公司是幫很多工廠帶貨拿傭金的,有的時(shí)候自己的全職主播不夠,會找外面公司的主播合作,給外面公司主播傭金,那我們公司跟對方公司簽協(xié)議寫傭金合作嗎,然后對方收到我們打過去的傭金開什么品名發(fā)票給我們
最新規(guī)定是不是印花稅變成按季度申報(bào)
老師單位交的車險(xiǎn),開票金額不包含車船稅 為什么
老師,這道題攤余成本不是應(yīng)該1120.86-利息調(diào)整67.25嗎?為什么是加上呢?
明年抵扣完整分錄怎么寫?
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅及管理費(fèi)用負(fù)數(shù)