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老師好,請問一下,下面這個問題該怎么寫分錄,我3月有一筆含稅收入109,稅額是9,但是要等到4月我給別人開專票后才能收到錢,月末我暫估收入的時候該怎么寫分錄?

2022-03-08 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-08 14:36

你好? 借 應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費?

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快賬用戶5976 追問 2022-03-08 14:38

但是這個時候,我還沒給別人開票,只是暫估收入,那9元就要計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)么?這樣合適么?

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齊紅老師 解答 2022-03-08 14:43

你好? 無票收入就是這個分錄? ??,稅額是9

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快賬用戶5976 追問 2022-03-08 14:57

那等到我下月給別人開過發(fā)票還沒收到錢的時候還要做分錄不?

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齊紅老師 解答 2022-03-08 15:03

你好? 是的 開票時正常做分錄? 把無票分錄 紅沖了

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你好? 借 應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費?
2022-03-08
你好,根據(jù)謹(jǐn)慎性原則要求,不得暫估收入啊?
2022-03-08
對的,是的,是這么做的。
2023-06-05
借銀行存款 貸預(yù)收賬款 次月 借預(yù)收賬款60000 貸主營業(yè)務(wù)收入不含稅的收入 應(yīng)交稅費—增值稅 稅費 減免的處理借 借應(yīng)交稅費-增值稅 貸營業(yè)外收入
2020-10-21
你好,做暫估沖回,按照按照發(fā)票入賬
2020-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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