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Q

沖銷前期工資的話,應(yīng)該怎么寫分錄,計提的要沖減嗎?

2022-03-08 13:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-08 13:36

你好 去年的嗎 當(dāng)時分錄怎么做的

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快賬用戶6292 追問 2022-03-08 13:44

上個月的

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快賬用戶6292 追問 2022-03-08 13:44

當(dāng)時計提過的

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齊紅老師 解答 2022-03-08 13:46

借應(yīng)付職工薪酬, 借管理費用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶6292 追問 2022-03-08 13:47

我收到現(xiàn)金的

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快賬用戶6292 追問 2022-03-08 13:47

不是應(yīng)該借現(xiàn)金嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-08 13:48

借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付職工薪酬工資

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快賬用戶6292 追問 2022-03-08 15:23

我理解的應(yīng)該是借庫存現(xiàn)金貸管理費用 -工資

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齊紅老師 解答 2022-03-08 15:25

那你發(fā)工資的時候是借管理費用工資貸、銀行存款庫存現(xiàn)金嗎?

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快賬用戶6292 追問 2022-03-08 15:27

借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2022-03-08 15:29

哦,那你就應(yīng)該原路紅沖的通過應(yīng)付職工薪酬。

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你好 去年的嗎 當(dāng)時分錄怎么做的
2022-03-08
借:管理費用-工資 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 負(fù)數(shù)
2023-07-06
你好,計提的分錄做成紅字就可以,然后金額改一下
2022-04-14
1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分%2B個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-02-12
您好, 直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023-06-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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