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您好!沖銷上月計(jì)提的工資,應(yīng)該怎么樣分錄

2022-09-21 16:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-21 17:03

你好,可以借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用。

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你好,可以借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用。
2022-09-21
你好,計(jì)提的分錄做成紅字就可以,然后金額改一下
2022-04-14
您好, 直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023-06-04
多計(jì)提的做相反分錄沖回。
2022-08-03
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2021-06-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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