你好 對 ,員工工資這樣計(jì)提 是正確的??
老師好。比如我們公司10月計(jì)提10個(gè)人工資1萬元, 借:管理費(fèi)用—人員工資1萬 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 但11月份只發(fā)了9個(gè)人的 借:職工薪酬應(yīng)付工資1萬 貸:銀行存款9000元 然后11月份計(jì)提工資也是10個(gè)人1萬 借;管理費(fèi)用—工資1萬 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 12月份把上個(gè)月未發(fā)的工資發(fā)了 借:職工薪酬—工資11000 貸:銀行存款11000 我這樣做可以嗎?
老師,咨詢一下您!我告訴最近接了一個(gè)工程項(xiàng)目,20多萬我想把員工工資就是人工成本,每個(gè)月 計(jì)提工資時(shí)我可以做:借:工程施工 貸應(yīng)付職工薪酬
老師,你好,請教一下,我公司有一個(gè)項(xiàng)目,總包代付農(nóng)民工工資,但是總包不要發(fā)票,就叫我把工資表給他就行了,那我應(yīng)該怎么做分錄,借 :工程施工—?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 —工資 借應(yīng)付職工薪酬 —工資 貸:應(yīng)該是什么?
您好老師,弱電安裝公司,項(xiàng)目人員的工資計(jì)提時(shí)不確定是哪個(gè)項(xiàng)目的,沒有計(jì)入工程施工,直接計(jì)處勞務(wù)成本可以不?就是計(jì)提工資時(shí):借:勞務(wù)成本,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后哪月有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),做:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,這樣可以嗎?
老師,您好,我這是一個(gè)咨詢公司,成本只有員工工資,我這樣做賬可不可以借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬實(shí)際發(fā)放時(shí),借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
老師我怎么去區(qū)分合同用新租賃合同還是用原來租賃合同呢?
請問可以不用轉(zhuǎn)出未交增值稅直接用未交增值稅科目嗎?有什么利弊嗎?請老師詳細(xì)說一下
不是本單位人員報(bào)銷有什么規(guī)定?
8月份升的一般納稅人,8月份有一張紅沖的發(fā)票,是紅沖7月份的普票,在8月份申報(bào)一般納稅人增值稅時(shí)是可以抵減銷售額嗎?
我是出口企業(yè)。與貨運(yùn)公司有業(yè)務(wù)往來。貨運(yùn)公司幫我們運(yùn)輸貨物。在運(yùn)輸過程中,發(fā)生損失。貨運(yùn)發(fā)生賠償。原先進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是紅沖收取賠償金還是我司另外開票,收取賠償金
請問老師,在哪里可以查一個(gè)人在哪幾家企業(yè)做監(jiān)事?
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅嗯,多少是按照5%的稅率征收?
公司購買的米面油送個(gè)客戶的節(jié)禮該怎么走賬啊?
老師法人給公司轉(zhuǎn)錢,備注備用金,做庫存和銀行分錄嗎,還是做往來款
老師取進(jìn)來的成本發(fā)票大于了實(shí)際支付的金額怎么做賬