首選紅沖原進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(對(duì)應(yīng)損失部分): 因賠償是針對(duì)原運(yùn)輸服務(wù)(部分未履約或履約瑕疵),屬于 “服務(wù)價(jià)款的扣減”,需由貨運(yùn)公司就損失對(duì)應(yīng)的運(yùn)輸費(fèi)用金額開具紅字增值稅專用發(fā)票,沖減其原收入,你司則憑紅字發(fā)票沖減已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,同時(shí)收取賠償金(賠償金金額與紅沖的費(fèi)用金額一致)。 無需你司另外開票: 你司收取的賠償金,是因貨運(yùn)公司違約導(dǎo)致的損失補(bǔ)償,不屬于你司的 “經(jīng)營(yíng)收入”,按稅法規(guī)定無需開具發(fā)票,只需向貨運(yùn)公司出具收款憑證(注明賠償事由、金額等)即可。
老師您好,我是物流公司,給客戶運(yùn)輸過程中發(fā)生的貨損賠款公戶付給客戶了,備注的賠償款,這個(gè)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
你好,我司是運(yùn)輸公司,在運(yùn)輸過程中貨損一箱金龍魚150元,對(duì)方收貨單位拒收,現(xiàn)客戶要求我司全額賠償,客戶只開收據(jù)給我司,請(qǐng)問收據(jù)能否稅前抵扣,客戶是否應(yīng)該開銷售品名增值稅發(fā)票?
老師 我們的貨在被物流公司運(yùn)輸過程中,在告訴上發(fā)生了追尾,導(dǎo)致燃燒,然后我們的貨物是30萬貨款,有合同的。然后物流公司自己投保的保險(xiǎn)公司賠償了我們30萬的貨款,我們收到這個(gè)30萬的貨款,確定不要開票嗎?這個(gè)30萬的貨款就是合同的款項(xiàng)
我們是物流公司,在運(yùn)輸過程中造成貨物損耗,由我們公司承擔(dān)賠償,客戶給我們開損耗部分貨物發(fā)票,實(shí)際上我們是賠了錢,沒貨物,請(qǐng)問會(huì)計(jì)上怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們有兩個(gè)凈水器濾芯廠家來貨壞了,返回廠家,廠家給補(bǔ)款了44元,走往來款做余額將來拿貨用,但是沒給我開退貨發(fā)票,只開具一個(gè)運(yùn)輸公司賠償款的收據(jù),我這邊怎么處理,做其他出庫還是退貨處理?
老師我怎么去區(qū)分合同用新租賃合同還是用原來租賃合同呢?
請(qǐng)問可以不用轉(zhuǎn)出未交增值稅直接用未交增值稅科目嗎?有什么利弊嗎?請(qǐng)老師詳細(xì)說一下
不是本單位人員報(bào)銷有什么規(guī)定?
8月份升的一般納稅人,8月份有一張紅沖的發(fā)票,是紅沖7月份的普票,在8月份申報(bào)一般納稅人增值稅時(shí)是可以抵減銷售額嗎?
我是出口企業(yè)。與貨運(yùn)公司有業(yè)務(wù)往來。貨運(yùn)公司幫我們運(yùn)輸貨物。在運(yùn)輸過程中,發(fā)生損失。貨運(yùn)發(fā)生賠償。原先進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是紅沖收取賠償金還是我司另外開票,收取賠償金
請(qǐng)問老師,在哪里可以查一個(gè)人在哪幾家企業(yè)做監(jiān)事?
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅嗯,多少是按照5%的稅率征收?
公司購買的米面油送個(gè)客戶的節(jié)禮該怎么走賬啊?
老師法人給公司轉(zhuǎn)錢,備注備用金,做庫存和銀行分錄嗎,還是做往來款
老師取進(jìn)來的成本發(fā)票大于了實(shí)際支付的金額怎么做賬