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建筑企業(yè)預(yù)交增值稅后,在申報(bào)時(shí)怎么填附表四? 例如:預(yù)交增值稅是12844,有留抵稅金后本期納稅額為0,附表四中的本期發(fā)生額是12844,本期實(shí)際抵減稅額填什么?

2023-10-15 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-15 10:31

本期實(shí)際預(yù)交并抵減的話2-4列都是12844

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快賬用戶6592 追問(wèn) 2023-10-15 10:33

這樣的話,我的主表存在退稅的情況,我這肯定也不能退,退稅的金額剛好是預(yù)交的稅金,怎么不退稅呢

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齊紅老師 解答 2023-10-15 10:34

那沒(méi)有抵減就不用填第4列,期末余額12844

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快賬用戶6592 追問(wèn) 2023-10-15 10:38

主表的分次預(yù)交就為0了,這樣也不對(duì)呢,

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齊紅老師 解答 2023-10-15 10:40

意思是本月不用抵減,分次預(yù)交就為0

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本期實(shí)際預(yù)交并抵減的話2-4列都是12844
2023-10-15
是異地預(yù)繳的嗎?如果是的話可以的。
2023-04-13
您好,這樣考慮計(jì)算 的 根據(jù)主表中的應(yīng)納稅額,計(jì)算本期實(shí)際可以抵減的稅額。如果主表中的應(yīng)納稅額大于或等于預(yù)交的增值稅款,那么本期實(shí)際抵減稅額等于預(yù)交的增值稅款;如果主表中的應(yīng)納稅額小于預(yù)交的增值稅款,那么本期實(shí)際抵減稅額等于主表中的應(yīng)納稅額。
2025-02-09
有這個(gè)稅控設(shè)備減免,有發(fā)生的時(shí)候填寫,本期發(fā)生額,實(shí)際需要交增值稅抵減的時(shí)候再填寫第4列下面這個(gè)
2020-11-13
同學(xué)你好,附表四中本期發(fā)生額應(yīng)該填的是本期預(yù)繳稅額,實(shí)際抵減額要小于或等于本期應(yīng)交增值稅
2021-08-31
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