你好,學(xué)員,節(jié)點(diǎn)完成確認(rèn)收入的 沒有確認(rèn)的收入,發(fā)生的支出計(jì)入合同履約成本的, 實(shí)際確認(rèn)收入時(shí)候,合同履約成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的
老師好!我剛涉足建筑業(yè),現(xiàn)在一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包,我們自己發(fā)民工工資。1、現(xiàn)在我使用的科目是新準(zhǔn)則的科目,合同履約成本-人工費(fèi),材料費(fèi)等,可以嗎?還是要按勞動(dòng)派遣的公司來做賬?2、勞務(wù)成本這個(gè)科目和合同履約成本-人工費(fèi)怎么區(qū)分?3、按照完工百分比來確認(rèn)收入,那么我發(fā)出去的工資難道也要按百分比來計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?4、我現(xiàn)在是 計(jì)提借:合同履約成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金(銀行存款),直接結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本-人工費(fèi),按照成本倒推確認(rèn)收入,希望老師給詳細(xì)分析,教我如何做好
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個(gè)月的每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認(rèn)收入?2、我們每個(gè)項(xiàng)目是獨(dú)立核算的,那每個(gè)項(xiàng)目收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也只能抵扣對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目嗎?我看了建安業(yè)的實(shí)操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項(xiàng)目上的買的一些機(jī)器,金額幾千到一萬多不等,我是計(jì)入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi)嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計(jì)折舊,這個(gè)機(jī)器一個(gè)項(xiàng)目做完了,可以移到另外一個(gè)項(xiàng)目上繼續(xù)使用,那移到另外一個(gè)工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個(gè)項(xiàng)目成本嗎?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
請問老師我司有研發(fā)服務(wù)合同,藥品的,舉個(gè)例子,一個(gè)合同500萬,分為小試、中試、試驗(yàn)、驗(yàn)證、臨床五個(gè)階段,每個(gè)階段里還有若干個(gè)試驗(yàn)節(jié)點(diǎn),我們這種收入成本的匹配怎么可以做的規(guī)范完善呢?這里面會(huì)涉及到“合同資產(chǎn)”的科目么?成本的計(jì)量就是我們做的研發(fā)支出,但是這些領(lǐng)用的如何與收入能相匹配上的呢?例如小試開始了第一個(gè)月,發(fā)生10萬研發(fā)費(fèi)用、第二個(gè)月發(fā)生20萬,那這些成本都提前支出了,第三個(gè)月才有小試第一個(gè)節(jié)點(diǎn)的完成,才確認(rèn)收入,那這樣不就收入與成本差異很大了么?
老師,我們公司是為醫(yī)藥企業(yè)做藥品研發(fā)服務(wù),我們的收入與成本如何更好的核算呢? 舉個(gè)具體的例子, 1月1日,我們收到a客戶300萬款項(xiàng), 分為小試、中試、實(shí)驗(yàn)、驗(yàn)證、臨床五個(gè)節(jié)點(diǎn), 預(yù)計(jì)3月15日,我們才能完成研發(fā)項(xiàng)目第一個(gè)節(jié)點(diǎn)“小試”的任務(wù), 關(guān)于收入:我們必須完成第一個(gè)節(jié)點(diǎn)才能確認(rèn)收入么?我們2月可以確認(rèn)一部分收入么? 關(guān)于成本:我們1月2月一直在投入人工與材料,這些成本怎么核算呢?直接做在當(dāng)期研發(fā)費(fèi)用里合適么? 關(guān)于一個(gè)科目,“合同履約成本”,我們可以用到這個(gè)科目么?是不是未確認(rèn)收入前的成本,可以用該科目歸集?
老師好,能發(fā)一下投房公允模式下所有的賬務(wù)處理嗎(入賬,處置,轉(zhuǎn)換等)謝謝
酒店停業(yè)裝修發(fā)生的費(fèi)用如何處理
老師您好!請問個(gè)體工商戶支付給自然人勞務(wù)報(bào)酬,自然人只能去稅務(wù)局開發(fā)票嗎?要給自然人代扣個(gè)稅嗎?
每次來送紙板,金額可能都在500元以下,這個(gè)我可以讓他寫一張收據(jù),然后把他的身份證號(hào)碼跟名字寫上,然后我就以那張收據(jù)做賬,然后匯算清繳需要調(diào)增嗎?
你好老師,之前是A公司借款B公司借其他應(yīng)收款B,貸銀行存款,摘要借款 現(xiàn)在是A公司欠B公司 分錄怎么寫摘要和分錄么 分錄是繼續(xù)像之前那樣寫嗎
老師,您好,請問收到一張0%稅率的*勞務(wù)*制作宣傳費(fèi)發(fā)票,這發(fā)票稅率是否正確?報(bào)賬之后對(duì)單位有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師3季度財(cái)務(wù)報(bào)表是做完9月賬生成的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎?
民非企業(yè),收入費(fèi)用科目需要下設(shè)置限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)明細(xì)目嗎?這是賬套自帶的科目
老師,你好!開裝修發(fā)票,是開在什么里面?建筑服務(wù)嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,外購800臺(tái)電子設(shè)備用于出口,分8和9月兩批海運(yùn)發(fā)貨,DDU方式,每月發(fā)貨報(bào)關(guān)出口400臺(tái),供應(yīng)商9月已開300臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)專票未抵扣,剩下發(fā)票未開。請問老師,可以在9月申報(bào)表里合計(jì)申報(bào)8和9月出口免稅收入嗎?9月申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)專票也要按800臺(tái)轉(zhuǎn)出嗎
可是老師,我們的研發(fā)服務(wù)收入,對(duì)應(yīng)的成本用的都是研發(fā)費(fèi)用科目,沒用過主營業(yè)務(wù)成本科目,這種咋辦呢? 除此之外,合同履約成本,我們?nèi)绻玫脑挘恍枰黾舆@一個(gè)科目么?用這個(gè)科目的意義是什么呢?是沒有確認(rèn)收入的時(shí)候,這個(gè)科目不算費(fèi)用,歸集在資產(chǎn)下面,不影響當(dāng)期成本么?
后期實(shí)際發(fā)生不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用科目的
我沒明白老師您的意思
就是你們實(shí)際發(fā)生的,比如人工,材料,計(jì)入合同履約成本
那與計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的區(qū)別是?我理解的區(qū)別,就是研發(fā)費(fèi)用影響當(dāng)期利潤,而合同履約成本,不影響當(dāng)期利潤
研發(fā)費(fèi)用的前提,是企業(yè)自用的,不出售的 如果你們是出售的話,要計(jì)入成本的
?。。?!不是吧,請問老師您這句,研發(fā)費(fèi)用前提,是自用,哪里有政策文件或者其他我能看到么? 我們一直有其他業(yè)務(wù)收入(給其他公司做研發(fā)實(shí)驗(yàn)的服務(wù)費(fèi)收入),但是沒有其他業(yè)務(wù)成本,只有研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,每個(gè)月把這個(gè)研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)
自己研發(fā)的,比如未形成產(chǎn)品,計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 你們都是要出售了,肯定不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的,因?yàn)槌鍪郏?jì)入成本,要跟收入匹配的,不然收入成本都不匹配的
是的,我們是給他人做研發(fā)實(shí)驗(yàn),等于我們就是出售服務(wù),有收入,就得有成本的, 這樣的話, 我們是不是在未到確認(rèn)收入節(jié)點(diǎn)時(shí),做合同履約成本,不影響當(dāng)期損益, 到了可確認(rèn)收入的節(jié)點(diǎn), 確認(rèn)研發(fā)服務(wù)收入 履約成本轉(zhuǎn)為生產(chǎn)成本
是的,學(xué)員,你說的很對(duì)的 正常的流程就是這樣的,確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的
好的老師,是因?yàn)楹贤募s成本是與成本有關(guān)么?不能結(jié)轉(zhuǎn)為研發(fā)支出(成本類科目)么?
是因?yàn)楹贤募s成本是與成本有關(guān)么?不能結(jié)轉(zhuǎn)為研發(fā)支出(成本類科目)么? 是的