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事業(yè)單位年初財政撥款收入1000轉(zhuǎn)到往來,借管理費用工會經(jīng)費1000,貸其他應(yīng)付款工會經(jīng)費1000。下半年調(diào)減財政撥款收入工會經(jīng)費200元,那么現(xiàn)在應(yīng)付款的工會經(jīng)費怎么做賬才能減下200元

2022-03-07 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-07 15:48

為什么調(diào)減,是實際上沒有收到這么多,還是什么原因

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快賬用戶7287 追問 2022-03-07 15:51

有人員減少,工會隨人減少了

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齊紅老師 解答 2022-03-07 15:55

那這200元,不用支付了,需要轉(zhuǎn)到何處去?

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快賬用戶7287 追問 2022-03-07 16:01

1000工會經(jīng)費是當(dāng)年預(yù)算,撥下來時直接轉(zhuǎn)往來了,后期因人員變動財政調(diào)減收回。

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齊紅老師 解答 2022-03-07 16:09

借記“銀行存款”科目,貸記“其他應(yīng)付款工會經(jīng)費200”,800進(jìn)入管理費用。

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為什么調(diào)減,是實際上沒有收到這么多,還是什么原因
2022-03-07
正在解答中,請稍等
2022-03-29
是的,需要做一筆分錄去沖銷預(yù)估與實際之間的差額。 首先,計算預(yù)估和實際之間的差額: 1. 撥繳經(jīng)費的差額: $$7115.2 - 7010.7 = 104.5 text{元}$$ 2. 應(yīng)付上級經(jīng)費的差額: $$1778.8 - 1752.67 = 26.13 text{元}$$ 然后,根據(jù)這些差額做調(diào)整分錄: 借:撥繳經(jīng)費 $104.5$ 元 貸:銀行存款 $104.5$ 元 借:應(yīng)付上級經(jīng)費 $26.13$ 元 貸:銀行存款 $26.13$ 元 這樣,就可以將預(yù)估與實際之間的差額沖銷掉
2024-10-12
借管理費用 -500 貸應(yīng)付職工薪酬-500 明年收到時,借:銀行存款 500 借:貸應(yīng)付職工薪酬-500
2020-12-10
同學(xué)您好, 1、借:業(yè)務(wù)活動費用? ?86000 ? ? ? ? 貸:財政撥款收入? ?86000 借:事業(yè)支出? ?86000 ? ?貸:財政撥款預(yù)算收入? ?86000 2、借:銀行存款? ?100000 ? ? ? ?貸:上級補助收入? ?100000 借:資金結(jié)存—貨幣資金? ?100000 ? ?貸:上級補助預(yù)算收入? ?100000 3、借:業(yè)務(wù)活動費用? ?10000 ? ? ? ? 貸:銀行存款? ?10000 借:事業(yè)支出? ?10000 ? ?貸:資金結(jié)存—貨幣資金? ?10000 4、借:預(yù)收賬款? ?5000 ? ? ? ?貸:經(jīng)營收入? ?5000 借:資金結(jié)存—貨幣資金? ?5000 ? ?貸:經(jīng)營預(yù)算收入? 5000 5、借:財政撥款收入? ?10000 ? ? ? ?貸:零余額賬戶用款額度? ?10000 借:財政撥款預(yù)算收入? ?10000 ? ?貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度? ?10000
2021-12-15
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