你好,可以的,可以這么做的。
我想請問一個(gè)問題,我們收到的商業(yè)匯票到期已經(jīng)到賬,怎么做會計(jì)分錄呢? 借:應(yīng)收票據(jù)——商業(yè)承兌匯票××× 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ××× 主營業(yè)務(wù)收入××× 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)嗎
請問,工程款收到的是承兌匯票,分錄是借 應(yīng)收票據(jù)-甲公司 貸 主營業(yè)務(wù)收入-甲公司 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎
老師,我運(yùn)輸公司2月份發(fā)生一些運(yùn)費(fèi)收入。分錄借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。3月10曰收到商業(yè)承兌匯票,分錄借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款。3月24日己承兌,分錄借銀行存款貸應(yīng)收票據(jù)。我這樣做對嗎?
銷售業(yè)務(wù),發(fā)生時(shí)即收到部分貨款和承兌匯票。分錄:①借:銀行存款 應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ②借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)收票據(jù) 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 老師應(yīng)該做①還是②呢?
銷售業(yè)務(wù),四流一致,如果收到的是票據(jù),收到款呢,借 銀行存款 貸應(yīng)收票據(jù) 借應(yīng)收票據(jù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這樣做分錄嗎
如果匯算清繳的時(shí)候 有很多管理費(fèi)用需要納稅調(diào)增 那調(diào)增的這些 需要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師,請問一下現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣是在哪里呢?怎么勾選呢?
長期待攤二級科目要如何設(shè)置?
這個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)了800元,稅款已經(jīng)繳納了。后來我更正申報(bào),個(gè)稅變成600元了,這個(gè)多繳的200元,要去稅務(wù)局退嗎?
我們公司幫客戶免費(fèi)拆除舊電梯,廢舊電梯相當(dāng)于我們公司回收,我們需要給2萬客戶,那么客戶需要開什么發(fā)票給我們?
企業(yè)虧損了未交企業(yè)所得稅,還用匯算清繳嗎
去年的費(fèi)用票最晚什么時(shí)間開進(jìn)來 已經(jīng)在去年做賬了
老師,法人是外籍人員,單一窗口注冊時(shí)顯示這個(gè)
匯算清繳 固定資產(chǎn)表 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)一欄填原值 還是本年折舊攤銷額?稅收折舊攤銷額一欄填本年折舊攤銷額嗎
:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 25 貸:主營業(yè)務(wù)成本 25 2024年補(bǔ)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備: 借:資產(chǎn)減值損失 5 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 5 老師問一下影響損益的金額是多少
比如去年7月付工資,工資表上,現(xiàn)金付了張三工資7000,但是1月付工資的時(shí)候重復(fù)付了,7000,1月退回現(xiàn)金7000,分錄是 借庫存現(xiàn)金 貸 銀行存款嗎
重復(fù)支付的分錄是怎么做的?
還沒有做分錄,可以這樣嗎,借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 附件 銀行回單 再 借 庫存現(xiàn)金 貸 應(yīng)付職工薪酬 附件沒有 這樣可以嗎
可以的,可以這么做的。
還有,可以計(jì)提工資的時(shí)候,后面附件是每個(gè)月分開做的工資表,發(fā)放工資的時(shí)候,可以是幾個(gè)月匯總的一張工資表不了
你好,發(fā)放的時(shí)候用銀行回單就可以的。
就是發(fā)放工資分錄后年,只用付銀行回單就可以嗎,不用工資表
對的是的是這么做的,是這么理解的。
付的是工地上個(gè)人的工資,幾個(gè)月付一次那種,也可以這樣操作嗎
可以的,你按月來計(jì)提不就可以啦。
沒有按月計(jì)提,都是幾個(gè)月匯總發(fā)放的當(dāng)月月才計(jì)提,次月才申報(bào)個(gè)稅這樣
好,你們每個(gè)月具體發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅。