你好,可以的,可以這樣處理的。
我想請問一個(gè)問題,我們收到的商業(yè)匯票到期已經(jīng)到賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 借:應(yīng)收票據(jù)——商業(yè)承兌匯票××× 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ××× 主營業(yè)務(wù)收入××× 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)嗎
老師好,發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時(shí) 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銀行存款 應(yīng)收票據(jù)到期無法收回 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)收票據(jù) 為啥借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)收票據(jù),到期收不到票據(jù)以后就收錢了嗎
銷售貨物,發(fā)票到了,款未到 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 后面款到了然后 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款 這兩個(gè)分錄對嗎老師
老師可以直接這樣寫嗎借:應(yīng)收票據(jù)貸:主營業(yè)務(wù)收入銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
2008年,甲公司共發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):編制甲公司2008年度經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄:(1)借:銀行存款1638000貸:主營業(yè)務(wù)收入1400000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)238000(2)借:應(yīng)收賬款式702000貸:主營業(yè)務(wù)收入600000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)102000(3)借:銀行存款102000貸:應(yīng)收賬款式102000(4)借:應(yīng)收票據(jù)585000貸:主營業(yè)務(wù)收入500000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)85000(5)借:銀行存款545000財(cái)務(wù)費(fèi)用40000貸:應(yīng)收票據(jù)585000(6)借:銀行存款400000貸:應(yīng)收票據(jù)400000(7)借:應(yīng)付票據(jù)200000貸:銀行存款200000(8)借:材料采購300000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)51000貸:銀行存款351000(9)借:原材料190000材料成本差異10000貸:材料采購200000(10)借:材料采購199600銀行存款468應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)33932貸:其他貨幣資金234000
你好,我想接消防施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點(diǎn)點(diǎn)忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
電子稅務(wù)局能查到對應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢