計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
認(rèn)證的過的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要做分錄嗎?怎么做分錄?
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,分錄也已經(jīng)做了,進(jìn)項(xiàng)沖減了預(yù)付帳款含進(jìn)項(xiàng)稅的。已認(rèn)證過需要做什么樣的分錄?銷項(xiàng)額和進(jìn)項(xiàng)稅抵減的還需要做分錄嗎,
已經(jīng)認(rèn)證的過的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票需要做分錄嗎?
商品退貨的分錄怎樣做,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎
已認(rèn)證的發(fā)票部分紅沖,在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)需要將認(rèn)證的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 但之前購入時(shí)借方反應(yīng)了進(jìn)項(xiàng)稅
那你以前就按待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅做就是了啊
那就借方一直走待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,就不做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是嗎?
你認(rèn)證后才轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)