你好,學(xué)員,這個申報成功的話,只能作廢重新申報 印花稅和水利基金報的時候包包含未開票收入

老師好,我公司是建筑勞務(wù)分包公司,我公司2019年度勞務(wù)完成產(chǎn)值500萬不含稅,但是開票只開了400萬,在次年5.31日前剩下的100萬也沒有開,請問老師我們在次年5.31日申報企業(yè)所得稅的時候主營業(yè)務(wù)收入可以填500萬嗎?
我們公司主要承接消防工程,現(xiàn)在項目像消防水、消防電、防排煙這些都是不含稅分包給相應(yīng)的包工頭,我們負(fù)責(zé)材料包工頭負(fù)責(zé)人工,之前工人工資是我們公司代發(fā)和付給包工頭自己發(fā)混著,現(xiàn)在想讓包工頭開票請問開票給我們名稱是什么?我們還需要給他申報個稅嗎?開建筑安裝可以嗎
現(xiàn)在報稅,15號之前可以自主修改嗎?印花稅和水利基金報的時候包含不包含未開票收入
老師,問一下,我們是消防施工企業(yè),上月給甲方開票500萬,異地預(yù)繳稅款,水利建設(shè)基金當(dāng)時是按照開票收入減去分包成本后的金額預(yù)繳的,比如分包成本是240萬,那么異地預(yù)繳水利建設(shè)基金是按照剩下的260萬的不含稅金額預(yù)繳的,那么本月在申報本地稅費的時候,還需要繳納水利建設(shè)基金嗎?
老師,2022年12月份開了發(fā)票但是沒有確認(rèn)收入,然后我在2023年1月份確認(rèn)了收入,但是3月份發(fā)現(xiàn)我做錯了分錄,應(yīng)該把這部分2022年沒有確認(rèn)的收入做以前年度損益調(diào)整,于是我就在3月份把一月份確認(rèn)的那部分收入紅沖了,再3月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在印花稅和水利建設(shè)基金的記稅依據(jù)是收入,但是我三月做了調(diào)整之后,3月賬上收入就變少了,那我在申報三月份的印花稅和水利建設(shè)基金的稅時依據(jù)哪個數(shù)據(jù)呢?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
作廢可以自行作廢是嗎
這個是自己點擊作廢的,學(xué)員
購銷合同印花稅的稅源采集是按期的嗎
購銷合同印花稅的稅源采集是按期的
我現(xiàn)在申報增值稅,為啥銷項數(shù)據(jù)沒有自動上傳上去,手動也輸不進去
你好,學(xué)員,有時候系統(tǒng)不穩(wěn)定,重新試試
重新進了還是沒有
可以周一上班試試,有可能系統(tǒng)維護,之前也有學(xué)員遇到過
還有我做印花稅稅源采集,新增稅源里面,納稅期限那里只有按次和請選擇,是哪里沒操作對嗎
印花稅和增值稅的申報沒關(guān)系的
我知道,我就說為什么沒有按期申報的選項
你好,印花稅現(xiàn)在基本都是按次申報的
你剛不是說購銷合同是按期的嗎
這個期就是你每個月 的,如果每個月都有產(chǎn)生,都要申報
你們是一般納稅人,還是小規(guī)模的
每月都會有,那稅源采集是是按期還是按次
每月都會有,那稅源采集是是按期
可是我這納稅期限選擇只有按次和請選擇,
有截圖嗎,學(xué)員,請選擇能點擊嗎