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老師您好,我們是一般納稅人,屬于小微企業(yè),報(bào)年報(bào)的時(shí)候調(diào)增了財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi),因承兌匯票產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)72,000多及招待費(fèi)300多,合在一起72,600元他實(shí)際上不是應(yīng)該按5%的50%繳納所得稅嗎?為什么他是按25%的計(jì)提呢?怎么能修改年報(bào)表在哪里再調(diào)整呢?不會(huì)了請(qǐng)教老師

2022-03-06 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-06 10:40

您好,計(jì)提都是25%,與實(shí)際繳納做稅費(fèi)減免

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快賬用戶2421 追問(wèn) 2022-03-06 10:41

在哪個(gè)報(bào)表里填實(shí)際繳納減免呢?還是在小微企業(yè)里頭減免表里嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-06 10:42

您好,填寫在A107040表單里

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快賬用戶2421 追問(wèn) 2022-03-06 10:43

就是說(shuō)我原來(lái)四季度填寫107040報(bào)表的時(shí)候,假如是1萬(wàn),把現(xiàn)在應(yīng)該調(diào)整的2000加在一起填寫,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-06 10:46

您好,不是,比如您按25%計(jì)算的應(yīng)交所得稅是10000,實(shí)際按2.5%計(jì)算的是1000,差異就是9000減免

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快賬用戶2421 追問(wèn) 2022-03-06 10:47

老師就是我應(yīng)納所有的鵝是填調(diào)增前和調(diào)增后的合計(jì)額是嗎?107040就是剪掉,原來(lái)計(jì)提和調(diào)整后具體應(yīng)該減免的數(shù)是否正確?

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齊紅老師 解答 2022-03-06 10:48

您好,您的業(yè)務(wù)的A107040與主表第25行有關(guān)

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您好,計(jì)提都是25%,與實(shí)際繳納做稅費(fèi)減免
2022-03-06
你應(yīng)該借銀行存款 貸所得稅費(fèi)用 借所得稅費(fèi)用 貸本年利潤(rùn)
2020-10-17
你好,計(jì)提壞賬稅法本來(lái)就不認(rèn)可的,所以之前算應(yīng)交稅費(fèi)根本就沒有這筆,之前就已經(jīng)調(diào)減了,那現(xiàn)在再減少壞賬的金額也不會(huì)影響應(yīng)交稅費(fèi),只是影響遞延所得稅而已
2021-08-20
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