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請教老師 借方有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額余額,發(fā)票也查不到是否是認(rèn)證了,現(xiàn)在怎樣調(diào)賬。

2022-03-05 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-05 11:22

你好,手里有發(fā)票的,可以在發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選一下看是否可以勾選抵扣,如果勾選成功,對應(yīng)的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅,如果沒有發(fā)票,只能將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到購入商品成本中

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快賬用戶9835 追問 2022-03-05 11:24

老師 后者怎樣做分錄 是借工程成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

老師 后者怎樣做分錄 是借工程成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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齊紅老師 解答 2022-03-05 11:28

嗯嗯,第二種情況就是你說的借工程成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶9835 追問 2022-03-05 11:34

老師 期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,借方有余額應(yīng)該怎樣做分錄

老師 期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,借方有余額應(yīng)該怎樣做分錄
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齊紅老師 解答 2022-03-05 11:37

期末可以不處理的,年末的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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快賬用戶9835 追問 2022-03-05 11:40

老師 請問是這樣嗎,這樣看得話,我應(yīng)該是這三個科目其中一個出現(xiàn)了錯誤,數(shù)額不對應(yīng),是嗎

老師 請問是這樣嗎,這樣看得話,我應(yīng)該是這三個科目其中一個出現(xiàn)了錯誤,數(shù)額不對應(yīng),是嗎
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齊紅老師 解答 2022-03-05 11:41

嗯嗯,這三個數(shù)應(yīng)該是對應(yīng)的。

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快賬用戶9835 追問 2022-03-05 11:42

之前代賬可能是不專業(yè),從來沒做過這筆分錄,我現(xiàn)在在年初這樣做上一筆,可以嗎?

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快賬用戶9835 追問 2022-03-05 11:44

老師這筆分錄摘要怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-03-05 11:46

這個分錄就是為了年末沖銷進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),就寫銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)對沖就行

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快賬用戶9835 追問 2022-03-05 11:49

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-05 11:51

嗯嗯,不客氣,感謝對我的回復(fù)進(jìn)行評價(jià)

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你好,手里有發(fā)票的,可以在發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選一下看是否可以勾選抵扣,如果勾選成功,對應(yīng)的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅,如果沒有發(fā)票,只能將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到購入商品成本中
2022-03-05
這個沒有簡單 ,需要比對這個看那些認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,你是不是有發(fā)票沒有做賬,你對應(yīng) 認(rèn)證,所以出來貸方余額
2020-08-19
你好!是的,你轉(zhuǎn)多了,待認(rèn)證才會去貸方
2021-06-15
你這個不能抵扣了是嗎?借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。在勾選平臺選擇不抵扣勾選。
2024-09-26
之前的分錄是怎么做的?企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本貸,銀行存款嗎?
2021-10-29
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