你好,損益數(shù)沒有余額,進(jìn)入本年利潤了。期初數(shù)就是啟動賬戶月的月初余額
老師 ,年中接賬,用科目余額表錄期初,數(shù)據(jù)一致,啟動新賬賬套,提示損益類科目本年實際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計發(fā)生額0+本年利潤科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個月份財務(wù)調(diào)整了上一年度費用 ,沒有用未分配利潤科目也沒有用以前年度損益調(diào)整科目,直接就上一年度的費用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好?
我是換系統(tǒng)做賬了,想從2021一月開始做起,我這邊只需錄入期初初始數(shù)據(jù)就可以了嗎?損益類還有其他類科目,累計借方貸方都不需要錄,因為是新的一年的。如果是新公司,錄入這些都可以省去,直接啟用賬套嗎?
老師您好,公司4月份重新建新賬套,1-3月主營業(yè)務(wù)收入,期間費用等是有發(fā)生額的,錄入初始化數(shù)據(jù)的時候損益類科目,一借一貸,期末就沒有余額了, 最后生成本年利潤表的時候,卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請問是報表取數(shù)問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對呢?
年中啟用賬套,期初數(shù)從哪來取,損益類科目是不是也要錄入
年中啟用賬套,期初數(shù)從哪來取,損益類科目是不是也要錄入
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
科目余額表里面的期末數(shù)嗎
年中啟用賬套,損益類的好像也需要錄,否則帶不出本年累計數(shù)
比如說5月份開始,那就錄進(jìn)去4月末的數(shù)據(jù),是從科目匯總表找數(shù)據(jù)
得需要明細(xì)表,也就是每個科目的余額
系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù),只有從建賬開始到年末的累計數(shù)
不只是損益類的,包括應(yīng)付工資,應(yīng)收賬款等,都是只有建賬開始的累計數(shù)