你好 是免稅的??流通環(huán)節(jié)蔬菜是免稅的?
我爸他們在廣州做蔬菜批發(fā)生意(瓜類蔬菜),以前都是走的私賬!今年那邊要求比較嚴(yán)了,必須對公轉(zhuǎn)賬,然后開發(fā)票,具體情況就是我爸他們在農(nóng)戶或者小商販?zhǔn)掷锶ナ召徆项愂卟?,然后自己包裝分類,給兩家連鎖超市送貨,他們收購蔬菜的時候農(nóng)戶不能提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是賣給連鎖超市的時候,超市要求開發(fā)票,并且是對公轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到我爸公司公帳。農(nóng)副產(chǎn)品是免增值稅的,但是因?yàn)樗麄児緵]有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以相當(dāng)于所有收入都是利潤,企業(yè)所得稅太高了。他們的銷售額大概每個月100萬左右,相當(dāng)于開出去100萬發(fā)票,但是基本上沒有成本發(fā)票
某縣城的某化妝品有限公司是一個從事化妝品生產(chǎn)進(jìn)口和銷售的企業(yè)。該公司為增值稅一般納稅人。該化妝品公司2020年12月的主要購銷業(yè)務(wù)如下:1從國外進(jìn)口一批化妝品,海關(guān)核定的到岸價(jià)格折合人民幣為80萬元,公司按規(guī)定向海關(guān)繳納了關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅和增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。2.從國內(nèi)其他企業(yè)購進(jìn)生產(chǎn)用的原料、生產(chǎn)用電力、生產(chǎn)用水、生產(chǎn)用包裝機(jī),取得的增值稅專用發(fā)票注明增值稅稅額共40萬元。3從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)免稅的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)化妝品,開具的農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證注明收購金額為5萬元。4.公司將進(jìn)口化妝品的80%與國內(nèi)購進(jìn)的原料及農(nóng)產(chǎn)品重新加工成成套化妝品,當(dāng)月銷售給其他商場并開具增值稅專用發(fā)票,應(yīng)收不含稅銷售額700萬元,由于月底前收回了全部貨款。給購貨方2%的折扣,實(shí)收貨款686萬元;直接銷售給消費(fèi)者個人,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額50萬元;其余作為職工福利發(fā)放給職工個人,按同類化妝品銷售價(jià)格計(jì)算的不含增值稅的銷售價(jià)格為60萬元,其生產(chǎn)成本為40萬元。已知:化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%,關(guān)稅稅率為25%,成本利潤率5%,所有扣稅憑證均通過了稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。
流通環(huán)節(jié)蔬菜稍微整理包裝一下賣出去,企業(yè)所得稅能不能免,屬于農(nóng)產(chǎn)品初加工免所得稅的范圍嗎?
某市化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,于2020年4月 成立,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。2020年4~12月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)當(dāng)年銷售高檔化妝品給商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入6500萬元,對應(yīng)的銷售成本為2240萬元。 (2)將自產(chǎn)高檔化妝品銷售給本單位職工,該批化妝品不含稅市場價(jià)50萬元,成本20萬元。 (3)當(dāng)年購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款2200萬元、增值稅286萬元;向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)300萬元免稅農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)適用13%稅率的化妝品另支付運(yùn)輸費(fèi)35萬元取得增值稅專用發(fā)票, 支付裝卸費(fèi)10萬元,取得普通發(fā)票。 (4)當(dāng)年發(fā)生管理費(fèi)用600萬元,其中含新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用100萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元。 (5)當(dāng)年發(fā)生銷售費(fèi)用700萬元,其中含廣告費(fèi)230萬元;全年發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用300萬元,其中支付銀行借款的逾期罰息20萬元、向非金融企業(yè)借款利息超銀行同期同類貸款利息 18萬元。 (6)取得國債利息收入160萬元。 (7)全年計(jì)入成本、費(fèi)用的實(shí)發(fā)工資總額200萬元(屬合理限額范圍),實(shí)際發(fā)生職工工會經(jīng)費(fèi)6 萬元、職工福利費(fèi)20萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)25萬元。 ((8)營業(yè)外支出共計(jì)250萬元,其中稅收滯納金10萬元、廣告性質(zhì)的贊助支出20萬元、通過當(dāng)?shù)?人民政府向貧困山區(qū)捐款200萬元。 (其他相關(guān)資料:該企業(yè)高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%,相關(guān)發(fā)票均已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定,并準(zhǔn)許抵扣,不考慮地方教育附加) 根據(jù)上述資料,回答下列問題: (1)2020年企業(yè)繳納的下列稅費(fèi),正確的有( A.全年應(yīng)繳納增值稅532.35萬元 B.全年應(yīng)繳納消費(fèi)稅982.5萬元 C.全年應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加151.49 萬元 D.全年可直接在企業(yè)所得稅前扣除的稅費(fèi)為1847.07萬元 (2)計(jì)算2020年該企業(yè)實(shí)現(xiàn)的會計(jì)利潤是多少萬元。 (3)下列支出項(xiàng)目在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,不能按實(shí)際發(fā)生額在 稅前扣除的是()。 A.支付的廣告費(fèi)230萬元 B.支付銀行借款的逾期罰息20萬元 c.支付新技術(shù)開發(fā)費(fèi)100萬元 D.支付給貧困山區(qū)的捐贈款200萬元 (4)計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,下列說法正確的有()。 A.實(shí)際發(fā)生的職工福利費(fèi)無須調(diào)整應(yīng)納稅所得額 B.實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額32萬元c.實(shí)際發(fā)生的職工工會經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額2萬元D.實(shí)際發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額9萬元 (5)計(jì)算2020年該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額是多少萬元。 (6)計(jì)算2020年該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額是多少萬元。
某縣城的某化妝品有限公司是一個從事化妝品生產(chǎn)、進(jìn)口和銷售的企業(yè)。該公司為增值稅一般納稅人。該化妝品公司2021年12月的主要購銷業(yè)務(wù)如下:1.從國外進(jìn)口一批化妝品,海關(guān)核定的到岸價(jià)格折合人民幣為80萬元,公司按規(guī)定向海關(guān)繳納了關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅和增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。2.從國內(nèi)其他企業(yè)購進(jìn)生產(chǎn)用的原料、生產(chǎn)用電力、生產(chǎn)用水、生產(chǎn)用包裝機(jī),取得的增值稅專用發(fā)票注明增值稅稅額共40萬元。3.從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)免稅的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)化妝品,開具的農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證注明收購金額為5萬元。4.公司將進(jìn)口化妝品的80%與國內(nèi)購進(jìn)的原料及農(nóng)產(chǎn)品重新加工成成套化妝品,當(dāng)月銷售給其他商場并開具增值稅專用發(fā)票,應(yīng)收不含稅銷售額700萬元,由于月底前收回了全部貨款,給購貨方2%的折扣,實(shí)收貨款686萬元;直接銷售給消費(fèi)者個人,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額50萬元;其余作為職工福利發(fā)放給職工個人,按同類化妝品銷售價(jià)格計(jì)算的不含增值稅的銷售價(jià)格為60萬元,其生產(chǎn)成本為40萬元。已知:化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%,關(guān)稅稅率為25%,成本利潤率5%,所有扣稅憑證均通過了稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。請完成以下
老師請問裝訂憑證 憑證外封比里面的憑證長,可以在裝訂后把過長的外封裁剪掉嗎?不會裁到外封的文字這些。
稅收編碼弄錯稅點(diǎn)怎么把之前的保存的稅收項(xiàng)目名稱刪除
開票時,比如庫存單價(jià)是10元,開票的時候用10乘以1.05,作為含稅銷售額,13的稅點(diǎn),這樣是不是不對,這樣就沒利潤
老師,李某個人掛靠我們公司干工程,從我們公司賬上走了不到一百萬的賬,只給他開了四十萬的發(fā)票,由于沒錢付稅款,剩下的發(fā)票他不要開了,我們的賬應(yīng)該怎么處理呢?
商貿(mào)公司餐飲的稅可以抵扣嗎?會計(jì)分錄如何做
晚上好老師幫忙看一下這個函數(shù)的設(shè)置是什么意思?后面,3,0是什么意思。=IF(F2="","",VLOOKUP(F2,基礎(chǔ)信息!$O$2:$Q$15,3,0))
麻煩老師幫解答下求股權(quán)價(jià)值 0 直接用實(shí)體價(jià)值=股權(quán)價(jià)值+凈負(fù)債價(jià)值 凈負(fù)債價(jià)值可以直接用那個管理用財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈負(fù)債來用嘛
社??ㄉ系馁~號,也能發(fā)工資用嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現(xiàn)虧損,什么時候可以轉(zhuǎn)回來?第二年?還是幾年后? 轉(zhuǎn)回的分錄 ?借:盈余公積?—彌補(bǔ)虧損 (法定盈余公積)?貸:利潤分配——盈余公積補(bǔ)虧?。 具體轉(zhuǎn)多少,是轉(zhuǎn)回后利潤分配為正數(shù)0嗎? 要不要需要股東決議書嗎?
老師,您好!我們是賣汾酒的屬于小規(guī)模納稅人,1月份賣了一個80000元的沒開票,收入已經(jīng)合并開票的申報(bào)了,現(xiàn)在對方又要開票,開普票,到10分份申報(bào)應(yīng)填在哪一欄
你好 比如整理打包等 沒有加工的 出售是免稅的??
你說的免稅是說增值稅還是所得稅
。流通環(huán)節(jié)減免的是增值稅,不是所得稅。