你好,對的是的是這么做。
老師,我們公司社保是當月計提當月扣的,個人代扣代繳的科目,我用“其他應收款_代扣代繳社?!笨梢园??
#提問#老師,我們是先發(fā)上月工資再本月社保的,實際發(fā)放工資時,借 應付職工 其他應付——社保、公積金、個人所得 貸:銀行存款 到交社保時 才借:管理費用-社保 其他應付—社保、公積金、個人所得 貸:銀行存款 這樣對么? 省了 借 :其他應收(代繳個人社保公積金部分) 貸:應付職工。 是不是 其他應收和其他應付 只用一個科目就好。因為我要收員工的是其他應收 繳納是其他應付
老師好!請問公司代繳法人當月社保費,次月發(fā)工資時再收回法人的代繳的社保費,科目是用其他應收款嗎?
老師,我司當月發(fā)當月的工資,工資社保公積金要計提嗎?還有應交稅費-個稅可以用其他應收款-代繳個稅科目代替嗎
老師,我司當月發(fā)當月的工資,社保公積金也是扣當月的,工資社保公積金還需計提嗎?還有應交稅費-個稅可以用其他應收款-代繳個稅科目代替嗎
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
但是公司暫借法人的款周轉(zhuǎn)用的科目是其他應付款,其他應收款與其他應付款這兩個科目能同時用在法人上嗎?
你好,最好不要同一個客戶用一個往來科目。
那應該用哪個科目呢
你好,都是用其他應付款就可以的。繳納的時候借其他應收款個人負擔的社保貸、銀行存款。
公司借款時,借其他應付款_法人,貸銀行存款, 繳社保時,借其他應付款_法人社保個人部分,貸銀行存款對嗎
對的是的是這么做。
當月代繳公司員工社保時,借其他應收款_員工,貸銀行存款, 次月發(fā)工資時公司收回代繳社保費,借銀行存款,貸其他應收款_員工,對嗎
你好,發(fā)工資的這個不對,借應付職工薪酬工資貸其他應付款。
嗯嗯。那么法人與員工用的其他應收款,其他應付款科目是不一樣的對吧
你好??梢缘?,可以不一樣的。
收到,感謝郭老師!
不用客氣,工作愉快。