你好 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
這道題的D是對的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動保護(hù)用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來,需要報個稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報這兩個個稅
供應(yīng)商給開的進(jìn)項票,是不是無論多長時間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來
請問:這道題bc不對嗎
怎么看企業(yè)屬于什么行業(yè)???
老師,麻煩幫我看下為什么不是600*25%呢,實際發(fā)生600,所以前面遞延所得稅資產(chǎn)可以沖會600呀
老師,我想問一下,提前通過公戶付給農(nóng)產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品購貨款,我咋記分錄,是不是后期得補(bǔ)開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票
只收到了一張入庫通知單,應(yīng)該怎么做賬?
我本來是這樣做的,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出該怎么做
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
以前做的那筆分錄要沖紅嗎?
是不是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
你好,學(xué)員,是的。你說的對
是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出