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企業(yè)減資到200 萬,原企業(yè)實際投資打款記錄 40 萬,因股東墊付貨款的錢比較多,當時掛的是其他應付款~某股東,后面我給這其他應付轉(zhuǎn)實收資本了,財報上實收資本220 萬了,現(xiàn)在股東打投資款進來我該怎么做賬?

2024-04-13 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-13 14:43

你好,已經(jīng)超過了200萬了,不需要再打投資款了,他不需要你們還錢嗎?

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快賬用戶4754 追問 2024-04-13 14:47

真正投進來的錢才 40 萬,其他的實收都是其他應付轉(zhuǎn)進去的,后面要還,我意思同步減資的分錄怎么做,這個其他應付能轉(zhuǎn)出來嗎怎么轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2024-04-13 14:48

借實收資本,貸其他應付款,借銀行存款,貸實收資本。

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快賬用戶4754 追問 2024-04-13 14:51

可以直接做這分錄是嗎?那可以轉(zhuǎn)多少其他應付款金額出來呢?那財報上實收變小于200 萬沒事吧

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齊紅老師 解答 2024-04-13 14:54

可以的,你之前做錯了,現(xiàn)在只能彌補不是。

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你好,已經(jīng)超過了200萬了,不需要再打投資款了,他不需要你們還錢嗎?
2024-04-13
依描述,這是不合理的。
2022-03-03
對,沒錯,就是你這么做會計分錄。
2021-10-14
學員你好,這是減資,分錄應該是借:實收資本,貸:銀行存款。
2021-02-02
您好,想還給股東的話,貸方還是記錄到其他應付款更合適
2025-04-17
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