你是什么稅費(fèi)申請退稅
老師,我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)申報(bào)表和稅控盤數(shù)據(jù)有差異,差異金額是申報(bào)表上面填的數(shù)據(jù)是含稅的,這個(gè)差異怎么處理呢
公司為小規(guī)模企業(yè),10月-11月向稅局申請退稅并已全部退回,現(xiàn)再申報(bào)21年第4季度的增值稅,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)軟件上記載的增值稅與電子稅務(wù)局網(wǎng)站上申報(bào)的增值相差0.99元 記賬軟件記載增值稅:25399.48 電子稅務(wù)局增值稅:25398.49 但第4季度記賬軟件的增值稅金額與電子稅務(wù)局應(yīng)繳納增值稅金額一致,均是25398.49 想問出現(xiàn)這種差額要怎么處理,會不會是退稅金額差異導(dǎo)致的
老師好,申請退稅金額與稅局審核發(fā)放的金額有差異,這差異要做會計(jì)處理嗎
老師好,一般納稅人出口企業(yè),申請退稅(增值稅)稅局審核存在調(diào)整評估數(shù)據(jù),受理退稅額與申請退稅額存在差異,這差異要怎樣處理
老師,正常本月計(jì)提的稅金是不是應(yīng)該與次月應(yīng)交稅費(fèi)金額一致呀?但是如果先計(jì)提后報(bào)稅的話,是不是就會有稅會差異,這個(gè)差異最后在賬上應(yīng)該怎么處理呢?
上個(gè)月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時(shí)候申報(bào)
盈利性私立高中試卷費(fèi)用,怎么做賬務(wù)處理
你好老師,我想問下這個(gè)對墊資沒有約定是指沒有說明是屬于墊資還是工程欠款嗎
香港公戶轉(zhuǎn)大額居間費(fèi)到香港個(gè)人私戶,如何規(guī)劃稅務(wù),謝謝
老師您好,企業(yè)之間借款合同需要交印花稅嗎?還有增值稅納稅義務(wù)是什么時(shí)候?是收到利息再產(chǎn)生嗎還是
老師,那個(gè)個(gè)體戶稅務(wù)注銷清算申報(bào)預(yù)檢時(shí)提示有個(gè)人所得稅未申報(bào),但是我查了一下往期都報(bào)了啊,會不會是我現(xiàn)在注銷還得申報(bào)第三季度的所得?
公司安排有殘疾人就業(yè),企業(yè)享受哪些優(yōu)惠政策?
我們公司是跨境電商公司,銀行對賬單有美元和人民幣的,請問每個(gè)月,美元賬戶和人民幣賬戶都要錄嗎
老師,一般納稅人,老板讓統(tǒng)計(jì)下每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅專票金額,稅額,普通發(fā)票總額,怎么快速統(tǒng)計(jì)啊,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)專票金額,得看當(dāng)月認(rèn)證了多少,從賬套看還是電子稅務(wù)局看比較方便
零稅率備案時(shí)怎么看自己公司是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)還是其他企業(yè),我們是提供的服務(wù)對國外的公司,我們營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有生產(chǎn)
增值稅,出口企業(yè)
你申請退稅的金額,賬面是怎么體現(xiàn)的
只體現(xiàn)應(yīng)收到退稅款
應(yīng)收到退稅款你是怎么賬務(wù)處理的