您好 應(yīng)該更正申報(bào)表 收入也填不含稅金額
老師,我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)申報(bào)表和稅控盤(pán)數(shù)據(jù)有差異,差異金額是申報(bào)表上面填的數(shù)據(jù)是含稅的,這個(gè)差異怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下之前的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的數(shù)據(jù)和現(xiàn)在的有差異,修改的話需要重新核算稅額嗎?
申報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)表與賬面老是有一分錢(qián)的差異這個(gè)怎么處理?。?/p>
收到的商品不合格,對(duì)方開(kāi)出紅票,我這邊這樣做對(duì)不對(duì)?
個(gè)稅為什么有些是按5000扣,有些是按60000
老師,電商銷售給個(gè)人的商品,電商企業(yè)需要交印花稅嗎
持股51%的二級(jí)子公司凈資產(chǎn)418萬(wàn)元,如果把他提層級(jí)到一級(jí)子公司,需要繳所得稅嗎?
老師,我公司報(bào)表上的現(xiàn)金多,公司賬戶又沒(méi)錢(qián)的,每花一次錢(qián)都是法人轉(zhuǎn)錢(qián)賬戶,那我可以做存現(xiàn)金公戶嗎?不要掛欠法人賬可以嗎?
一般納稅人母公司開(kāi)票113元給小規(guī)模納稅人子公司,母公司收入100元,子公司存貨113元,這怎么做抵消分錄啊
老師其他應(yīng)付款金額有點(diǎn)大怎么辦呢?
請(qǐng)問(wèn)建筑施工企業(yè),土石方分包出去,這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入工程施工的哪個(gè)明細(xì)?
老師,公司的營(yíng)業(yè)范圍是通信服務(wù),這個(gè)分錄做到哪個(gè)科目?
老師 西藏買房子有什么優(yōu)惠嗎
現(xiàn)在過(guò)了申報(bào)期了也可以更正嗎?是去年一二季度的
年報(bào)報(bào)表上面收入怎么填呢
現(xiàn)在過(guò)了申報(bào)期了也可以更正 年報(bào)上填不含稅銷售額
我看了,不能更正了,顯示不是最后一筆申報(bào),啥子之類的
是更正的去年一季度的
要去稅務(wù)大廳柜面更正 不是自己在電子稅務(wù)局更正
如果電子稅務(wù)局可以更正,是不是就可以在這里更正呢
還有老師,出現(xiàn)這種有差異的情況,是必須要去做更正嗎?可不可以不做呢,直接在年報(bào)上面填寫(xiě)呢
如果電子稅務(wù)局可以更正?是就可以在這里更正 匯算清繳的時(shí)候更正也可以的
那我現(xiàn)在需要申報(bào)報(bào)表年報(bào),是直接填寫(xiě)稅控盤(pán)正確的收入金額了?
暫時(shí)不更正
是直接填寫(xiě)稅控盤(pán)正確的收入金額
這個(gè)是什么意思呢
您有稅金需要退回?
之前第三季度在異地有預(yù)交,申報(bào)的時(shí)候忘了扣預(yù)交的,交的全額,導(dǎo)致多交了
我不曉得這個(gè)是不是意味著我多交的,可以申請(qǐng)退呢?
那您當(dāng)?shù)卦试S退稅的話 可以填寫(xiě)申請(qǐng)?
我可以抵以后稅款,不退稅不呢
可以抵以后稅款,不退稅
我現(xiàn)在不曉得這個(gè)截圖的意思是不是說(shuō)明我有多交的么
也就是退抵稅可以在網(wǎng)廳辦理哈,不需要到大廳去吧
是您可以退 可以抵的稅金的明細(xì) 您可以核查一下 是否跟您多交的金額一致
好的,如果一致的話就可以在網(wǎng)廳辦理哈,不用去大廳
是的?一致的話就可以在網(wǎng)廳辦理 不用去稅務(wù)大廳柜面