您好 應(yīng)該更正申報表 收入也填不含稅金額

老師,我申報財務(wù)報表年報時,發(fā)現(xiàn)申報表和稅控盤數(shù)據(jù)有差異,差異金額是申報表上面填的數(shù)據(jù)是含稅的,這個差異怎么處理呢
老師,請問一下之前的財務(wù)報表申報的數(shù)據(jù)和現(xiàn)在的有差異,修改的話需要重新核算稅額嗎?
申報增值稅時,申報表與賬面老是有一分錢的差異這個怎么處理啊?
老師,有異地個稅數(shù)據(jù)的,當(dāng)?shù)貓蟊聿伙@示異地數(shù)據(jù),只填本地個稅數(shù)據(jù)就沒提示,都填上就顯示個稅申報與實發(fā)數(shù)差異過大,就差異地的數(shù),能報,就是比對不符,怎么填
老師您好,請問長期待攤費用與低值易耗品的攤銷是什么意思呀?
受益人備案截止什么時候
老師您好,專票月10萬內(nèi),城建減半,其他附加稅免,專票月超10萬,所有附加稅都是減半對嗎
老師,小規(guī)模納稅人開了一張建筑服務(wù)-安裝服務(wù)的發(fā)票,開票的過程中,彈出一個窗口說:“建筑服務(wù)發(fā)生地與銷售方注冊地址未在同一縣市,您當(dāng)前選擇的跨地市標(biāo)志為“否”,請確認(rèn)是否開具?”小規(guī)模企業(yè)按了確認(rèn)。請問企業(yè)按確認(rèn)會有什么稅務(wù)風(fēng)險?
老師,企業(yè)之前無償短期借款需要繳納增值稅嗎?如果需要,我這邊借款期限為1個月,臨時使用的還需要繳納增值稅嗎
你好,跨境電商平臺的企業(yè),可以直接在電子稅務(wù)局做出口免稅備案嗎,不在海關(guān)辦理進出口權(quán)的
老師好,我們是做網(wǎng)店銷售的,如果我們進貨量達到20萬。就會每月返利3萬,但這個3萬廠家不給我們錢,會當(dāng)貨物給我們,我們怎么記賬了
支付款比發(fā)票小,相當(dāng)于折扣優(yōu)惠,對方也不開紅沖,比如發(fā)票100,付款90,這樣怎么做賬?
老師,加油站為了促銷購買的紙巾,瓶裝水,購入時計入費用還是庫存成本?
老師,您好,月薪單休,周六工資怎么計算,周日加班要按三倍計算嗎
現(xiàn)在過了申報期了也可以更正嗎?是去年一二季度的
年報報表上面收入怎么填呢
現(xiàn)在過了申報期了也可以更正 年報上填不含稅銷售額
我看了,不能更正了,顯示不是最后一筆申報,啥子之類的
是更正的去年一季度的
要去稅務(wù)大廳柜面更正 不是自己在電子稅務(wù)局更正
如果電子稅務(wù)局可以更正,是不是就可以在這里更正呢
還有老師,出現(xiàn)這種有差異的情況,是必須要去做更正嗎?可不可以不做呢,直接在年報上面填寫呢
如果電子稅務(wù)局可以更正?是就可以在這里更正 匯算清繳的時候更正也可以的
那我現(xiàn)在需要申報報表年報,是直接填寫稅控盤正確的收入金額了?
暫時不更正
是直接填寫稅控盤正確的收入金額
這個是什么意思呢
您有稅金需要退回?
之前第三季度在異地有預(yù)交,申報的時候忘了扣預(yù)交的,交的全額,導(dǎo)致多交了
我不曉得這個是不是意味著我多交的,可以申請退呢?
那您當(dāng)?shù)卦试S退稅的話 可以填寫申請?
我可以抵以后稅款,不退稅不呢
可以抵以后稅款,不退稅
我現(xiàn)在不曉得這個截圖的意思是不是說明我有多交的么
也就是退抵稅可以在網(wǎng)廳辦理哈,不需要到大廳去吧
是您可以退 可以抵的稅金的明細(xì) 您可以核查一下 是否跟您多交的金額一致
好的,如果一致的話就可以在網(wǎng)廳辦理哈,不用去大廳
是的?一致的話就可以在網(wǎng)廳辦理 不用去稅務(wù)大廳柜面