您好 應該更正申報表 收入也填不含稅金額
老師,我申報財務報表年報時,發(fā)現(xiàn)申報表和稅控盤數(shù)據(jù)有差異,差異金額是申報表上面填的數(shù)據(jù)是含稅的,這個差異怎么處理呢
老師,請問一下之前的財務報表申報的數(shù)據(jù)和現(xiàn)在的有差異,修改的話需要重新核算稅額嗎?
申報增值稅時,申報表與賬面老是有一分錢的差異這個怎么處理啊?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)兀皇菣C構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
現(xiàn)在過了申報期了也可以更正嗎?是去年一二季度的
年報報表上面收入怎么填呢
現(xiàn)在過了申報期了也可以更正 年報上填不含稅銷售額
我看了,不能更正了,顯示不是最后一筆申報,啥子之類的
是更正的去年一季度的
要去稅務大廳柜面更正 不是自己在電子稅務局更正
如果電子稅務局可以更正,是不是就可以在這里更正呢
還有老師,出現(xiàn)這種有差異的情況,是必須要去做更正嗎?可不可以不做呢,直接在年報上面填寫呢
如果電子稅務局可以更正?是就可以在這里更正 匯算清繳的時候更正也可以的
那我現(xiàn)在需要申報報表年報,是直接填寫稅控盤正確的收入金額了?
暫時不更正
是直接填寫稅控盤正確的收入金額
這個是什么意思呢
您有稅金需要退回?
之前第三季度在異地有預交,申報的時候忘了扣預交的,交的全額,導致多交了
我不曉得這個是不是意味著我多交的,可以申請退呢?
那您當?shù)卦试S退稅的話 可以填寫申請?
我可以抵以后稅款,不退稅不呢
可以抵以后稅款,不退稅
我現(xiàn)在不曉得這個截圖的意思是不是說明我有多交的么
也就是退抵稅可以在網(wǎng)廳辦理哈,不需要到大廳去吧
是您可以退 可以抵的稅金的明細 您可以核查一下 是否跟您多交的金額一致
好的,如果一致的話就可以在網(wǎng)廳辦理哈,不用去大廳
是的?一致的話就可以在網(wǎng)廳辦理 不用去稅務大廳柜面