同學(xué),你好,實(shí)際上是買了什么了?
各位老師好,就是公司和供應(yīng)商之間倒賬呢,多收了供應(yīng)商的錢,私戶給退不去出,走了公司公戶,錢從公司公戶上退出去了,供應(yīng)商開票上顯示是公司購進(jìn)原材料的款,實(shí)際沒有收到原材料 ,怎么做賬務(wù)處理,分錄我寫的是借原材料 ,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付,貸銀行存款
A公司是生產(chǎn)和銷售實(shí)木門為主,A公司在B供應(yīng)商采購原材料,原材料款項(xiàng)尚未支付,欠供應(yīng)商8萬元,A公司和C客戶有往來,應(yīng)收C客戶10萬,A公司讓C客戶直接支付8萬元給B供應(yīng)商,這樣就等于A公司不欠B供應(yīng)商的貨款了,請問這怎么做賬務(wù)處理呢?
#提問#公司掛靠我公司資質(zhì),打款到老板私戶老板再轉(zhuǎn)入公戶購買材料, 做賬借銀行存款,貸其他應(yīng)付款, 材料票到:做借原材料,貸:銀行存款, 然后這個(gè)材料其實(shí)直接給該掛靠公司了, 做領(lǐng)用借:生產(chǎn)成本,貸原材料 生產(chǎn)出產(chǎn)品我公司幫忙開票做:借銀行存款 貸:主營收入 收到的錢付給老板做:借其他應(yīng)付,貸:銀行存款,這個(gè)流程好復(fù)雜,錢轉(zhuǎn)去轉(zhuǎn)來,請問掛靠有更簡單的辦法么,比如對方購買材料的錢直接轉(zhuǎn)公戶
老師好!請問前任會計(jì)2020年有買入一批原材料,(1)公司對公賬號已轉(zhuǎn)貨款給供應(yīng)商,分錄為:借預(yù)付賬款,貸銀行存款 (2)收到供應(yīng)商的貨及發(fā)票,分錄為:借原材料,貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會計(jì)做錯(cuò)分錄了,實(shí)際上沒有現(xiàn)金多付一次 請問現(xiàn)在要如何處理
老師好!請問前任會計(jì)2020年有買入一批原材料,(1)公司對公賬號已轉(zhuǎn)貨款給供應(yīng)商,分錄為:借預(yù)付賬款,貸銀行存款 (2)收到供應(yīng)商的貨及發(fā)票,分錄為:借原材料,貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會計(jì)做錯(cuò)分錄了,實(shí)際上沒有現(xiàn)金多付一次 請問現(xiàn)在要如何處理
親愛的老師,這個(gè)題的第二和第三題我不會,第一次做,沒思路。
公賬轉(zhuǎn)一筆理財(cái)100萬出去,如何做會計(jì)分錄,后面每個(gè)月有收到理財(cái)2000進(jìn)賬又是如何做會計(jì)分錄
老師這個(gè)題中我畫的這句話,意思不是按照市價(jià)來發(fā)放股利嗎?
我花了2000多塊錢買的實(shí)操課程,為什么快賬還要交費(fèi)呢有的功能還不能用?
老師,資本化的費(fèi)用,不會作為當(dāng)期支出,會慢慢攤銷到以后的時(shí)期,但是如果借款是資本化的,那借款的本金最后會慢慢還清,利息是不是按月結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)或者其他設(shè)備等等成本里面?那這項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊是按照一開始的原值,還是要加進(jìn)以后年度的借款利息之后的價(jià)值折舊?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適
老師,繳納個(gè)稅是按哪個(gè)工資金額計(jì)算的個(gè)稅金額,我稅前工資7000,扣除個(gè)人承擔(dān)社保部分加上補(bǔ)貼最后實(shí)際發(fā)放6500,個(gè)稅填報(bào)了3歲以下幼兒那個(gè)專項(xiàng)附加扣除,這樣還用交個(gè)稅嗎?還需要在填個(gè)專項(xiàng)附加扣除嗎
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?
老師,工資要每個(gè)月計(jì)提,但是沒有發(fā)放,所以計(jì)提每個(gè)月還是要照做,但是只有等發(fā)工資了才報(bào)個(gè)稅嗎?還是計(jì)提了也要報(bào)個(gè)稅?
你好老師,我想問一下一般納稅人經(jīng)營范圍沒有電費(fèi),可以開具電費(fèi)發(fā)票嗎?別人家用我們家的電
公司是商砼水泥,實(shí)際是買砂子了
可以直接計(jì)到主營業(yè)務(wù)成本里面,會好點(diǎn)。分錄和你寫的是一樣。
好的,謝謝老師,那么這個(gè)分錄就是借主營,貸原材料 ,還有老師,應(yīng)付賬款余額為負(fù)是什么意思呢
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款直接沖掉了,沒有余額了。
老師,我說的是上一個(gè)問題,現(xiàn)在新的問題是銀行收到客戶的款項(xiàng),應(yīng)該 把應(yīng)收賬款減掉,分錄為借銀行,貸應(yīng)收,但是應(yīng)收顯示是負(fù)數(shù),所以我不明白了,請教一下老師,
老師,應(yīng)收賬款余額在借方代表什么意思 呢,請老師解析一下
你前面做了應(yīng)收沒有?如果沒做,肯定是負(fù)數(shù)了。
這個(gè)不知道,因?yàn)槲也沤拥馁~
你要是下他以前有沒有做應(yīng)收,如果沒有,你就不能放到這個(gè)科目。
老師,那應(yīng)該放到那個(gè)科目呢
可以先放到預(yù)收里面,后面再用票來沖掉。