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輔導(dǎo)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有抵扣,結(jié)束輔導(dǎo)期后如何使用?增值稅申報(bào)表如何填寫

2022-03-02 23:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-02 23:31

你好,對(duì)于本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分,在賬務(wù)處理時(shí)計(jì)入“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”, 并在增值稅申報(bào)表附表二第26欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”內(nèi)填寫此行內(nèi)容。輔導(dǎo)期后正常進(jìn)行抵扣就可以了

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你好,對(duì)于本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分,在賬務(wù)處理時(shí)計(jì)入“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”, 并在增值稅申報(bào)表附表二第26欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”內(nèi)填寫此行內(nèi)容。輔導(dǎo)期后正常進(jìn)行抵扣就可以了
2022-03-02
同學(xué)你好 按照發(fā)票來填寫
2022-12-06
(1)期初認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,表示上月已申報(bào),但上月沒有抵扣;本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 ,表示本月已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票。 (2)期末認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,是期初+本期-允許抵扣。這一些主要是指增值稅一般納稅人輔導(dǎo)期說要填列的。由于輔導(dǎo)期實(shí)行進(jìn)項(xiàng)稅交叉稽核比對(duì)的方式確認(rèn)允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。 所以會(huì)有以上的情況。 比如某個(gè)一般納稅人期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是10萬(wàn),本期收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬(wàn)已經(jīng)認(rèn)證相符,但未申報(bào)抵扣。 本期抵扣了12萬(wàn),那么期末認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣就是10+20-12=18萬(wàn)
2021-02-23
未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,附表二的不用填寫的
2020-11-04
您好 如果您在勾選平臺(tái)上選擇的是勾選不抵扣 是不需要填寫附表二的
2020-12-09
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