你好,對(duì)于本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分,在賬務(wù)處理時(shí)計(jì)入“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”, 并在增值稅申報(bào)表附表二第26欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”內(nèi)填寫此行內(nèi)容。輔導(dǎo)期后正常進(jìn)行抵扣就可以了
老師,第25行的―90.77是在7月認(rèn)證的,他原來是有輔導(dǎo)期的,9月的時(shí)候開具發(fā)票19750.59元,把8月的進(jìn)項(xiàng)票低了,但這張稅額90.77元 忘了抵扣,就把―90.77元填寫在第25行了,這個(gè)月填寫增值稅申報(bào)表呢
增值稅納稅申報(bào)表中 期初認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 期末認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 這里是輔導(dǎo)期納稅人填寫的,這三個(gè)項(xiàng)目能不能舉個(gè)例子,不能明白這里是個(gè)什么情況 什么意思,感恩
我們單位2019年輔導(dǎo)期時(shí)購(gòu)買發(fā)票預(yù)繳了增值稅稅款,2021年報(bào)增值稅時(shí)可以抵減嗎?申報(bào)表應(yīng)該如何填報(bào)呢,如圖所示:在實(shí)際申報(bào)過程中發(fā)現(xiàn)如將應(yīng)納稅額填至28欄,那么32欄期末數(shù)還是與期初數(shù)一致并無變化
輔導(dǎo)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有抵扣,結(jié)束輔導(dǎo)期后如何使用?增值稅申報(bào)表如何填寫
增值稅一般納稅人填寫申報(bào)表顯示本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣比對(duì)(非輔導(dǎo)期)附表二本期認(rèn)證申報(bào)抵扣金額稅額與發(fā)票數(shù)據(jù)不符
收到小規(guī)模開具的3%的專票,一般納稅人可抵扣9個(gè)點(diǎn)的稅收優(yōu)惠政策是哪個(gè)?是只有初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的才可以抵扣9%還是只要是3%專票都可抵扣9%
老師,我們是一般納稅人公司,房租一年3萬(wàn)元,水電費(fèi)6000元左右,去年未入賬,沒有發(fā)票,只有收據(jù),也沒有計(jì)提,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年要怎么寫賬務(wù)處理?
老師好,個(gè)體工商戶4月開票10萬(wàn),5月開票25萬(wàn),二季度超過30萬(wàn)了,需要繳納多少稅金?
老師好!請(qǐng)教一下產(chǎn)品報(bào)稅怎么做?
老師,我公司是建筑公司,一般納稅人,可以開3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)專票嗎
請(qǐng)問一下老師,企業(yè)所得稅年度匯算的利潤(rùn)總額是不是必須要和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額一致?
4月份工資5月份發(fā)放,5月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候填的是幾月份的應(yīng)發(fā)工資
目前企業(yè)是小微,如果申請(qǐng)了高新企業(yè),年底的時(shí)候應(yīng)納稅所得額超過三百萬(wàn),使用了高新的減免政策。是不是前三個(gè)季度因?yàn)樾∥⒄邷p免的所得稅,也需要按照高新企業(yè)的政策調(diào)整過來。
請(qǐng)問老師,員工犯錯(cuò)受到處罰,罰款直接從工資里扣除。那這個(gè)怎么做賬?
個(gè)稅登不進(jìn)去了,用法人身份登進(jìn)去在手機(jī)上怎么修改密碼跟手機(jī)號(hào)碼