你好 不減的 增值稅是價(jià)外稅不影響利潤(rùn)的??
老師,計(jì)算凈利潤(rùn)的時(shí)候需要減掉繳納的增值稅嗎
老師,經(jīng)濟(jì)增加值的公式中為什么是用稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)去減,而不是用凈利潤(rùn)減?
老師,經(jīng)濟(jì)增加值的公式中為什么是用稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)去減,而不是用凈利潤(rùn)減?稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是什么意思,與凈利潤(rùn)的區(qū)別是什么
請(qǐng)問(wèn)老師,算凈利潤(rùn)時(shí),繳納的增值稅是不是也應(yīng)該從凈利潤(rùn)里減去?
老師,我想問(wèn),所得稅不考慮遞延所得稅的話,凈利潤(rùn)它是等于利潤(rùn)總額減去所得稅費(fèi)用,但是,利潤(rùn)總額他有調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目,那最后計(jì)算凈利潤(rùn)的時(shí)候,是拿調(diào)增調(diào)減后的那個(gè)利潤(rùn)總額去減所得稅,然后計(jì)算凈利潤(rùn)嗎?
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開,今年五月份才開進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
老師,按照會(huì)計(jì)原理是這樣哈,但是你看我們每個(gè)月繳納的增值稅確實(shí)會(huì)影響利潤(rùn),比如這月凈利潤(rùn)50萬(wàn),假設(shè)應(yīng)收全部收回,我銀行存款余額應(yīng)該也是是50萬(wàn)萬(wàn),但實(shí)際是45萬(wàn),因?yàn)槲依U納增值稅5萬(wàn),這樣一看增值稅確實(shí)影響了我的利潤(rùn),我就剩了45萬(wàn)可以分配利潤(rùn)
這樣理解不準(zhǔn)確,增值稅是價(jià)外稅,不影響利潤(rùn)。從客戶收來(lái)的價(jià)款中就包括了增值稅。用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)把 把增值的部分增值稅交到稅務(wù)局。
。凈利潤(rùn)是50萬(wàn)。增值稅是價(jià)外稅,增值稅是不影響凈利潤(rùn)的。 可以看一下利潤(rùn)表里根本沒(méi)有增值稅項(xiàng)目。
在計(jì)算凈利潤(rùn)的時(shí)候,里面根本沒(méi)有增值稅項(xiàng)目。在利潤(rùn)表里可以看出來(lái)的。
老師,也就是我沒(méi)學(xué)繳納的增值稅,實(shí)際在客戶給我們回款時(shí),都已經(jīng)收回來(lái)了,說(shuō)白了,我只是先墊付增值稅,是嗎?
你好 是的 可以這樣理解 的,