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上年度12月暫估成本直接:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,其他應(yīng)付款-××,本年度3月收到發(fā)票應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?

2022-03-02 15:42
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-02 15:48

借其他應(yīng)付款 貸,以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶6049 追問(wèn) 2022-03-02 15:49

老師 為啥這樣做,表示什么意思。不可以 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-02 15:51

你好,鄭名品到了,要不你的發(fā)票放到哪里?。?

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快賬用戶6049 追問(wèn) 2022-03-02 15:53

首先 借其他應(yīng)付款 貸,以前年度損益調(diào)整, 證明票到了 再 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款。 證明款項(xiàng)已付清 老師這樣是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-02 15:54

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6049 追問(wèn) 2022-03-02 15:55

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-02 15:56

不用客氣,工作愉快。

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借其他應(yīng)付款 貸,以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款。
2022-03-02
你好,如果發(fā)票金額和暫估金額一致,,直接按照發(fā)票做賬借應(yīng)付賬款-暫估 40000, 貸應(yīng)付賬款,這樣就有,可以不用沖紅分錄,匯算清繳也不用做調(diào)整了
2020-03-04
你好,不是的。 需要先把暫估分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?
2021-02-07
同學(xué),您好,要先 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 再做憑票做正數(shù)分錄。
2022-01-26
你好,你是說(shuō)9萬(wàn)多這個(gè)發(fā)票嗎
2021-09-03
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