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老師,員工聚餐之前有有交定金1000.,然后預(yù)支了15000.吃完飯,拿到發(fā)票8000.過來報銷,請問報銷單員工該怎么填寫?

2022-03-02 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-02 13:50

同學(xué)你好 這個按照發(fā)票八千來寫就行

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快賬用戶3881 追問 2022-03-02 13:53

但是我只報銷給他7000喲?

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齊紅老師 解答 2022-03-02 14:04

同學(xué)你好 那就按照七千來寫報銷單

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同學(xué)你好 這個按照發(fā)票八千來寫就行
2022-03-02
同學(xué)你好 是金蝶什么版本
2022-01-18
同學(xué)你好 可以的 做委托發(fā)工資就行了 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)付賬款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款
2021-02-07
你好 第一個問題①那個付款審批單、資金申請單和費(fèi)用報銷單有什么區(qū)別? 付款審批單、資金申請單基本一直,可以通用,也可以單獨(dú)規(guī)定,費(fèi)用報銷單僅僅限于個人墊付報銷采用這這個單子 ②員工報銷墊付款按照發(fā)票金額來報銷就可以,全部計入費(fèi)用
2022-05-11
你好!這種情況你可能需要先著手統(tǒng)計出所有的銷售額,所有的成本,將已納稅申報的銷售額和實(shí)際銷售額的差額計算出來,所有的老板自己走私賬的,業(yè)務(wù)員走私賬的一筆一筆對出來,發(fā)票都要回來,你再統(tǒng)計一下,成本總共多少,有發(fā)票的多少,沒有發(fā)票多少,你只能把有發(fā)票的入賬,然后核算處利潤,跟老板商量一下,沒有報稅的銷售額要報稅需要補(bǔ)交的增值稅和所得稅,如果繳納的風(fēng)險。
2020-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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