你好! 一般由你們在項目地申報納稅。
老師,有個新項目,因為我在的這家公司資質不夠,所以掛靠其他公司的資質來做這項工程。我是掛靠方這邊的財務,如果我做這個項目賬的話,我是站在被掛靠方也就是總承包方的角度來做賬嗎?我以前做過建筑房建總承包方的財務,工程是我們自己承建的,有專業(yè)分包出去的業(yè)務。但是我沒有接觸過這種建筑掛靠業(yè)務。我想知道,我作為掛靠方的財務,我這邊做賬,是按照把這個項目當做自己的工程項目來做賬嗎?正常確認甲方撥付的收入,工程施工發(fā)生的各類成本費用,以及計提稅金,繳納稅款嗎?
老師,我沒有做過建筑掛靠業(yè)務的賬務處理。我以前做過房建建筑施工總承包單位的財務。我前兩天去面試了一家建筑公司,他們是建筑掛靠的,我是掛靠方這邊的財務。我有聽過學堂關于建筑掛靠的課程,我也在會計問里面問過其他老師,聽的課程里面說是,對于掛靠方做賬就只需要把跟被掛靠方之間的結算往來賬做清楚就可以。但是我在會計問里面問的有的老師又說掛靠方做賬跟被掛靠方做賬是一樣的,照樣確認業(yè)主撥付的工程款,以及施工過程中發(fā)生的成本費用,以及計提各類稅金。老師,我現(xiàn)在還是蒙的,我作為掛靠方財務,我該怎么做賬務處理,我需要在賬務里做收入,成本費用,稅金這些嗎?我是掛靠方,什么是我的收入,成本?
老師,你好,我們是建筑公司,公司工資只做了老板和會計的,項目上的工資都是勞務公司,平常付款的付款申請人是項目上的老板,但他們的工資,個稅都不在我們賬里體現(xiàn),他們是掛靠我們公司的,但賬上也不提現(xiàn)掛靠,這樣有沒有什么不妥
我們現(xiàn)在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設備采購項目,我們掛靠在別的有資質的公司下面進行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現(xiàn)在根據合同我們能提供的設備已經全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師,我前兩天去面試了一家建筑公司,他們做的是房建項目這塊,但是他們是掛靠的有特級資質的大型建筑公司或者國企這種,項目的話倒是有7個的,形式上是他們公司的負責人擔任被掛靠公司的項目經理,我們這邊的財務相當于就是他們的項目會計,由我們來做項目的獨立核算。就是納稅申報這塊,也是由我們掛靠企業(yè)來申報嗎?還是,由他們被掛靠方來納稅申報?
企業(yè)網上銀行指令批復是什么
老師,出納從公戶轉錢給股東,要備注什么呀?
老師,您好,去年9月買的二手車,之前的會計去年未計提折舊,今年1月才開始計提,她沒有減掉凈殘值直接按原值算的月折舊額,我該怎么處理這次亂賬呢
老師,個體戶年報投入經營資金和營業(yè)額怎么填寫,營業(yè)額填寫開票金額,投資額一定要大于營業(yè)額嗎?
老師請教一下 管理費 電費之類。貸方可以放到應付賬款 和其他應付款都可以吧、(我一直放到了 應付賬款 了 用不用改成其他應付款 有點模糊
老師,全資子公司24年虧損轉讓出去給自然人,假如投資金額是20萬,轉讓的到的金額是5萬,虧損15萬,我做到投資收益-15萬,請問現(xiàn)在匯算清繳報表投資收益那里我該怎么填寫?
老師那個免稅的蔬菜發(fā)票要怎么開呀?我點死了那個項目名稱也沒有是否免稅出來呀:(
你好會計注冊工作證明蓋單位財務章可以嗎
老師那個免稅的蔬菜發(fā)票要怎么開呀?請給具體操作流程,我點死了那個項目名稱也沒看到是否免稅呀
行政單位合并范圍怎么寫
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老師,那企業(yè)所得稅匯算清繳呢?
我們這邊,是不是只用在項目工程所在地預繳增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅?
是的,一般是在項目地預繳,匯算清繳還是由被掛靠方做
老師,只有異地工程才涉及在項目工程所在地預繳嗎?如果,被掛靠方的主管稅務機關,跟承接的項目,都是在同一個省份的,這個也要預繳嗎?這個異地,指的是不同省嗎?
異地才要預繳的,同一地不需要預繳
跨縣就叫異地了,不用跨省
老師,同一地,不需要預繳的話,那是怎么交稅?按月正常交稅還是?
按月交,這個一般就是被掛靠方申報了,你跟被掛靠方財務溝通一下
老師,意思是,作為掛靠方的我們,只需要做賬就可以了,外賬是以被掛靠方的名義來做賬?報稅都是被掛靠方他們來申報,是么?
是的,是這樣理解的,你們只做跟你們項目有關的債務。