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公司是小規(guī)模納稅人,金稅盤抵扣的分錄以及月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,

2022-03-02 11:58
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-02 11:59

借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2022-03-02 11:59

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 需要抵扣的時(shí)候做這個(gè)。

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齊紅老師 解答 2022-03-02 11:59

應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了,直接抵扣貸方的應(yīng)交稅費(fèi)就可以。

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快賬用戶9323 追問 2022-03-02 12:00

計(jì)入應(yīng)交增值稅哪個(gè)科目?

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齊紅老師 解答 2022-03-02 12:02

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。這個(gè)就是小規(guī)模完整的分錄。

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齊紅老師 解答 2022-03-02 12:02

小規(guī)模的增值稅很簡(jiǎn)單,就一個(gè)二級(jí)科目。

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借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款。
2022-03-02
借管理費(fèi)用貸銀行存款這個(gè)是支付的,你抵扣多少借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這個(gè)金額寫多少就可以啊。
2021-01-25
同學(xué)你好 你說的是什么稅金
2021-10-12
您好, 小規(guī)模納稅人增值稅期末不用做結(jié)轉(zhuǎn), 一般納稅人如果本期需要繳納增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交稅費(fèi)
2020-09-09
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入? 貸:本年利潤(rùn)
2023-03-31
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