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老師好,我們老板墊付了一筆19992元的款項,是讓人幫我們公司系統(tǒng)做信息服務(wù)的。對方開來的普票是*信息技術(shù)服務(wù)費*信息技術(shù)服務(wù)費。那我入賬的時候可以寫:借:管理費用-辦公費 貸:其他應(yīng)付款-法人嗎

2022-03-02 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-02 11:29

可以,你當做平衡是正確的。

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齊紅老師 解答 2022-03-02 11:29

你好,打錯字了,你這樣做憑證是正確的。

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快賬用戶7519 追問 2022-03-02 11:29

老師好,這個管理費用辦公費如果后期金額很大,會有問題嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-02 11:31

嗯,金額很大的話,你就待攤費用里面,然后每個月的攤銷的記到管理費用里面。

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可以,你當做平衡是正確的。
2022-03-02
可以的可以可以的,可以這樣處理。
2022-04-14
同學,你好,可以的,符合你們的經(jīng)營范圍
2023-10-31
貴公司的經(jīng)營范圍主要是科技和咨詢服務(wù),因此開出的發(fā)票項目應(yīng)該是與其主營業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)。 如果貴公司主要從事銷售代理業(yè)務(wù),那么發(fā)票項目中開“現(xiàn)代服務(wù)銷售代理費”是合適的。但是,需要注意的是,發(fā)票項目必須符合國家稅收法規(guī)的規(guī)定,不能隨意開具。
2023-11-23
您好,確認成本,不是研發(fā)費用
2021-08-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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