你好 記在待認證進項? 不填寫申報表?
當月收到的進項專票,暫不認證不抵扣,要怎么做賬?是做到待抵扣還是待認證進項稅額?待抵扣進項稅額不是一般納稅人輔導期用的科目嗎,平??梢杂眠@個科目入賬不?
我單位3月收到11張進項專票,共40萬,我直接按票記賬,借…進項稅,現(xiàn)在進賬稅余額太大,我本月只有11萬收入,我只想認證10萬,月末結(jié)轉(zhuǎn),計提增值稅科目怎么做?剩下的進項稅轉(zhuǎn)入哪個科目?
一般納稅人收到專票本月記賬但不想認證進項,記到哪個科目?報表上需要體現(xiàn)嗎?
公司剛成立,想做一套賬,請問采購回來的材料等專票的進項稅我先入科目待認證進項稅額可以嗎?或者這個科目現(xiàn)在還能不能用了?一套賬還要控制稅負要怎么做呢?而且還要體現(xiàn)每個月的成本要及時記賬。
請問記賬上的進項稅額一定要和認證的一樣嗎?可以我收到票我就登記入賬,但是本月先不認證發(fā)票嗎?
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應交稅費-應交增值稅進項稅額, 貸,應交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應該記到應交稅費-應交增值稅進項稅額還是應交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營范圍為 一般項目 業(yè)務培訓 培訓內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實際發(fā)工資是2010元,暫時還沒繳納社保,請問個稅申報的金額是申報2010元還是2010+101=2111元這個金額申報?
公司廠房重新裝修,要不要申報房產(chǎn)稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報銷怎么辦
我把銷售方和購買方都是我咋辦
老師您好,七月份公積金員工個人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實際發(fā)工資是2010元,請問個稅申報的金額是申報2010元還是2010+101=2111元這個金額申報?
是應交稅費待認證進項稅額嗎?
還是其他應收款
是應交稅費待認證進項稅額