你好 你這個(gè)要調(diào)整一下 借:應(yīng)付賬款 8 貸:應(yīng)收賬款 8
老師,要求在帳上體現(xiàn)每個(gè)月預(yù)付的稅款,實(shí)際扣除后,剩下的累積下個(gè)月計(jì)算出的稅款問(wèn)對(duì)方公司先支付過(guò)來(lái)。這個(gè)怎么體現(xiàn)?舉例:對(duì)方公司欠我們貨款還沒(méi)付,先支付了10萬(wàn)給我們繳納稅款,實(shí)際我們交了6萬(wàn),下個(gè)月還需要交20萬(wàn),問(wèn)對(duì)方打款14萬(wàn),這些和對(duì)方欠我們的貨款如何在賬上分開(kāi)體現(xiàn)。請(qǐng)老師告知具體會(huì)計(jì)處理
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司應(yīng)收賬款- XX公司,借方余額有10萬(wàn)元,但是實(shí)際上這個(gè)公司不欠我們的錢(qián),好像是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了,但是銀行對(duì)賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對(duì)的上的,這個(gè)該怎么把應(yīng)收賬款調(diào)平呢?
請(qǐng)問(wèn)A和B是我司集團(tuán)旗下的公司,C是對(duì)方,現(xiàn)在是C欠A9萬(wàn),B欠C23萬(wàn),這是實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái),對(duì)方說(shuō)(C)抵款后再開(kāi)票給我司(B),請(qǐng)問(wèn)這樣是不是不行?或者這樣操作的話是不是要有個(gè)抵款協(xié)議?賬務(wù)處理又該怎么做?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 賬上現(xiàn)在是我欠對(duì)方10萬(wàn) 然后對(duì)方欠我8萬(wàn) 實(shí)際上就是我欠對(duì)方2萬(wàn) 這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,我這個(gè)想要調(diào)整了,不知道怎么調(diào)整,對(duì)方也不欠什么了就是賬上有這個(gè)2155,怎么調(diào)整呢?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師,7月份加工費(fèi)全盤(pán)算的是和對(duì)賬周期的加工費(fèi),我司對(duì)賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對(duì)賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫(kù)也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動(dòng)成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動(dòng)成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買(mǎi)賣(mài)A股港股,主要是為了短線投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬(wàn)成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷(xiāo)分錄,是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn),這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
如果金蝶軟件有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),那個(gè)分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補(bǔ)所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報(bào)表就行了。
重慶建材銷(xiāo)售板材增值稅稅負(fù)率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說(shuō)說(shuō)詳細(xì)步驟