同學(xué)你好,應(yīng)付賬款貸方負數(shù),表示對方欠你錢,或者對方少開你發(fā)票沒有平賬。先看看明細賬找到差額原因在根據(jù)原因處理。最后沒有找到原因的話做營業(yè)外支出處理。發(fā)現(xiàn)對方少開發(fā)票又拒絕補開的話按實際費用類型入費用,年后匯算清繳納稅調(diào)增。
老師這個怎么調(diào)整,就是群里老師發(fā)的思維導(dǎo)圖,我打印出來的太小了,不知道怎么調(diào)整
老師 請問一下 賬上現(xiàn)在是我欠對方10萬 然后對方欠我8萬 實際上就是我欠對方2萬 這個賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,我這個想要調(diào)整了,不知道怎么調(diào)整,對方也不欠什么了就是賬上有這個2155,怎么調(diào)整呢?
老師,你好,我的增值稅賬簿上金額和申報的不一致,這要怎么調(diào)整,不知道是之前哪一筆分錄錯了,查賬也查不出來,怎么調(diào)整呢
請教個事,如果我對公付款了供應(yīng)商發(fā)票來不了了。這個往來我怎么調(diào)整,我一直掛在往來上。想調(diào)整下。怎么調(diào)呢
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
就是查不到了,郁悶,對方也不承認,讓我拿合同出來,老師,那我就直接調(diào)整到營業(yè)外支出里面嗎?明年匯算再調(diào)增這樣可以嗎?需要寫什么說明呢?
稅務(wù)上納稅調(diào)增,就不需要寫說明了,不過你們內(nèi)部如果有流程要走就按內(nèi)部流程來。