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那是我們公司開(kāi)具的是收入發(fā)票,是要對(duì)方公司開(kāi)具收據(jù)單還是我們開(kāi)具的收據(jù)單做現(xiàn)金收到?

2022-03-01 12:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-01 12:52

你好,你們單位收錢應(yīng)該你給對(duì)方開(kāi)收據(jù)???

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齊紅老師 解答 2022-03-01 12:52

收款人收的是現(xiàn)金的話,你給別人開(kāi)。

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快賬用戶6489 追問(wèn) 2022-03-01 12:56

那我們開(kāi)的收入發(fā)票也可以用我們收據(jù)單做庫(kù)存現(xiàn)金收到的款是吧?正規(guī)嗎這樣?

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齊紅老師 解答 2022-03-01 13:00

你好,你是現(xiàn)金收款嗎?如果是現(xiàn)金的話,收據(jù)和發(fā)票一塊兒做。

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齊紅老師 解答 2022-03-01 13:00

金額在1萬(wàn)以內(nèi)左右的,收現(xiàn)金可以啊,如果金額太大的不合理。

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你好,你們單位收錢應(yīng)該你給對(duì)方開(kāi)收據(jù)???
2022-03-01
你好,我們收到材料后,對(duì)方未開(kāi)具發(fā)票和收據(jù),賬務(wù)處理是 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款——暫估 施工單位提供的工程量清單,也未開(kāi)具收據(jù)和發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:在建工程等科目,貸:應(yīng)付賬款——暫估
2020-12-16
你好 ;? ?拿著去你們基本戶銀行做進(jìn)賬單? ?;、收到現(xiàn)金支票后,若出票單位是非同行的磁碼支票,須在支票背面蓋齊銀行預(yù)留印鑒,并填制銀行進(jìn)賬單,將進(jìn)賬單和轉(zhuǎn)賬支票銀行工作人員,銀行工作人員即可辦理進(jìn)賬;
2021-10-21
您好!這個(gè)就寫:今收到XX公司交來(lái)XX家具款項(xiàng)XX元
2022-07-15
你好 只有個(gè)人開(kāi)具的500元以下的收據(jù) 才可以稅前扣除 企業(yè)開(kāi)具的不可以!
2021-08-16
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