你好,你做的以前年度損益調(diào)整,嗯,是收入是減少了還是增加了?
22年1月份用了“以前年度損益調(diào)整”科目,為什么要在21年的匯算清繳里填寫
在22年1月做了筆收入的以前年度損益調(diào)整,在21年的匯算清繳時要調(diào)整收入嗎
21年匯算清繳時,21年賬上有20年的票據(jù),是不是需要調(diào)增,那么22年的賬上有21年的票據(jù)(計入了以前年度損益調(diào)整)蔡,這些計入以前年度損益調(diào)整的費用做21年匯算清繳時怎么處理
21的費用沒入賬,21年匯算清繳也沒調(diào),22年開的票用以前年度損益調(diào)整,22年匯算清繳時用不用調(diào)整
這個月(5月份)對21年、22年、23年做了幾筆損益調(diào)整,計入了以前年度損益調(diào)整科目。 正好23年度的所得稅匯算清繳還沒有結(jié)束,請問,我現(xiàn)在要怎么調(diào)整這幾筆涉及到以前年度的損益呢?
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時,應當借記“應付賬款”科目,貸記“應收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計做的賬,上一年度制造費用-累計折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請問餐費計入什么科目呀
老師,哪個是實際累計繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評到A級呀
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報季度報表時,利潤表是不是本期金額和本年累計金額都要改,因為中間還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉(zhuǎn)回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒查詢到這張票,在發(fā)票查驗平臺上查驗顯示一致,這票能入賬嗎
請問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
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是減少了
收入減少啦,那你可以的,那你可以調(diào)整匯算清繳的時候做調(diào)整的。
填在其他里嗎
對你可以通過其他那一行去調(diào)整。