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老師您好 我公司是銷售紅酒的 將紅酒用于給客戶品嘗 記銷售費(fèi)用下面 那個二級科目 需要視同銷售嗎? 這個品嘗 是 客戶到我公司后 給客戶品嘗 麻煩老師說的詳細(xì)些

2022-03-01 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-01 10:09

你好,做系統(tǒng)銷售的, 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2022-03-01 10:09

庫存商品就是你的成本價, 銷項(xiàng)是根據(jù)市場價格乘以你的稅率。

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快賬用戶3552 追問 2022-03-01 10:17

老師 那企業(yè)所得稅 上 這應(yīng)該不是視同銷售吧

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齊紅老師 解答 2022-03-01 10:18

企業(yè)所得稅也需要視同銷售的,填寫納稅調(diào)整明細(xì)表就可以的。

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快賬用戶3552 追問 2022-03-01 10:18

還有 企業(yè) 購買的 煙 酒 用于招待客戶用 也要視同銷售嗎

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快賬用戶3552 追問 2022-03-01 10:19

企業(yè)所得稅也需要視同銷售的,填寫納稅調(diào)整明細(xì)表就可以的。 這個價格 怎么算 所得稅按照成本價可以嗎

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快賬用戶3552 追問 2022-03-01 10:20

還有 企業(yè) 購買的 煙 酒 用于招待客戶用 也要視同銷售嗎 這個是生產(chǎn)企業(yè)用

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齊紅老師 解答 2022-03-01 10:20

對的是的,這個銷售價格按照你的市場價格,成本價格按照你的成本價格。

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快賬用戶3552 追問 2022-03-01 10:40

那老師增值稅稅率那 企業(yè)什么稅率 就什么稅率嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-01 10:41

一般納稅人增值稅13% 企業(yè)所得稅根據(jù)你單位實(shí)際情況,利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%。小型微利企業(yè)。

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快賬用戶3552 追問 2022-03-01 11:11

老師 這樣作的話 老板肯定不理解啊 還有前面我在上市公司 看他們這一塊 也沒有作視同銷售 這種情況怎么操作 又可以不用視同銷售 又可以 合理話

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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:14

你好,你能說一下你們不視同銷售的什么原因嗎?

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快賬用戶3552 追問 2022-03-01 11:19

因?yàn)? 我們是經(jīng)營中用的 放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)中 所以不理解啊 也不是免費(fèi)贈送給客戶的 怎么能算視同銷售啊

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快賬用戶3552 追問 2022-03-01 11:21

一般生產(chǎn)企業(yè) 買的煙酒 招待客戶用 算視同銷售 確實(shí)很難理解啊

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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:28

那你公司不就是銷售紅酒的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:29

你銷售出去的產(chǎn)品贈送給別人的需要系統(tǒng)銷售,沒有問題吧?

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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:29

會計實(shí)務(wù) 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定:單位或個體經(jīng)營者的下列行為,視同銷售貨物: ?(1)將貨物交付他人代銷; ?(2)銷售代銷貨物; ?(3)設(shè)有兩個以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將其貨物從一個機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外; ?(4)將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目; ?(5)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物作為投資,提供給其他單位或個體經(jīng)營者; ?(6)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東或投資者; ?(7)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費(fèi); ?(8)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。

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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:29

這個紅酒是你的貨物吧?

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快賬用戶3552 追問 2022-03-01 11:33

老師您好 我這里有兩個公司 一個是銷售紅酒的公司 紅酒是外購的

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快賬用戶3552 追問 2022-03-01 11:34

一個是普通企業(yè) 不是銷售紅酒的

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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:34

你好,如果你們買來是送給客戶的,不是品嘗的吧,是贈送出去的吧?送給個人嗎?做招待費(fèi)里面,但是很有可能這個招待費(fèi)需要交20%的個稅。

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你好,做系統(tǒng)銷售的, 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2022-03-01
同學(xué)你好 對的 這個要視同銷售的
2022-03-01
你好,你這個相當(dāng)于是贈送的 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 只要一個出庫單就可以的
2020-11-03
您好,這個就銷售了,都開在發(fā)票上的,沒有要注意的 ,我們的操作很規(guī)范的,按發(fā)票的確認(rèn)收入,出貨結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
2024-05-31
同學(xué)你好 都是有發(fā)票的嗎
2021-07-16
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