你好,做系統(tǒng)銷售的, 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
你好老師,我們公司是銷售白酒的,招待客戶品嘗白酒,這個要怎么做賬呢? 借:銷售費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 這個只需要一個出庫單領(lǐng)導(dǎo)簽字即可吧
老師您 好,請教一下,公司購進(jìn)產(chǎn)品10萬元(含稅金額),供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,開給我們公司發(fā)票稅率是3%,然后我又把這個產(chǎn)品銷售給我的客戶,到時開發(fā)票給客戶是13%,那我現(xiàn)在給客戶報價,要報多少,才不會虧啊
老師您好 我公司是銷售紅酒的 將紅酒用于給客戶品嘗 記銷售費(fèi)用下面 那個二級科目 需要視同銷售嗎? 這個品嘗 是 客戶到我公司后 給客戶品嘗
老師您好 我公司是銷售紅酒的 將紅酒用于給客戶品嘗 記銷售費(fèi)用下面 那個二級科目 需要視同銷售嗎? 這個品嘗 是 客戶到我公司后 給客戶品嘗 麻煩老師說的詳細(xì)些
老師好,我們是國際貿(mào)易公司,對于我們贈送給客戶的產(chǎn)品,我們將成本轉(zhuǎn)到了銷售費(fèi)用,請問還需要計提銷項(xiàng)稅嗎?
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時只是修改了增值稅申報表交了增值稅,匯算所得稅時收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多,增值稅怎么計提與繳納?
請問個體工商戶開票時本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請問申報企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報的嗎?我會申報小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個公司一張憑證?
庫存商品就是你的成本價, 銷項(xiàng)是根據(jù)市場價格乘以你的稅率。
老師 那企業(yè)所得稅 上 這應(yīng)該不是視同銷售吧
企業(yè)所得稅也需要視同銷售的,填寫納稅調(diào)整明細(xì)表就可以的。
還有 企業(yè) 購買的 煙 酒 用于招待客戶用 也要視同銷售嗎
企業(yè)所得稅也需要視同銷售的,填寫納稅調(diào)整明細(xì)表就可以的。 這個價格 怎么算 所得稅按照成本價可以嗎
還有 企業(yè) 購買的 煙 酒 用于招待客戶用 也要視同銷售嗎 這個是生產(chǎn)企業(yè)用
對的是的,這個銷售價格按照你的市場價格,成本價格按照你的成本價格。
那老師增值稅稅率那 企業(yè)什么稅率 就什么稅率嗎
一般納稅人增值稅13% 企業(yè)所得稅根據(jù)你單位實(shí)際情況,利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%。小型微利企業(yè)。
老師 這樣作的話 老板肯定不理解啊 還有前面我在上市公司 看他們這一塊 也沒有作視同銷售 這種情況怎么操作 又可以不用視同銷售 又可以 合理話
你好,你能說一下你們不視同銷售的什么原因嗎?
因?yàn)? 我們是經(jīng)營中用的 放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)中 所以不理解啊 也不是免費(fèi)贈送給客戶的 怎么能算視同銷售啊
一般生產(chǎn)企業(yè) 買的煙酒 招待客戶用 算視同銷售 確實(shí)很難理解啊
那你公司不就是銷售紅酒的嗎?
你銷售出去的產(chǎn)品贈送給別人的需要系統(tǒng)銷售,沒有問題吧?
會計實(shí)務(wù) 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定:單位或個體經(jīng)營者的下列行為,視同銷售貨物: ?(1)將貨物交付他人代銷; ?(2)銷售代銷貨物; ?(3)設(shè)有兩個以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將其貨物從一個機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外; ?(4)將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目; ?(5)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物作為投資,提供給其他單位或個體經(jīng)營者; ?(6)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東或投資者; ?(7)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費(fèi); ?(8)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。
這個紅酒是你的貨物吧?
老師您好 我這里有兩個公司 一個是銷售紅酒的公司 紅酒是外購的
一個是普通企業(yè) 不是銷售紅酒的
你好,如果你們買來是送給客戶的,不是品嘗的吧,是贈送出去的吧?送給個人嗎?做招待費(fèi)里面,但是很有可能這個招待費(fèi)需要交20%的個稅。