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老師好,我們是國際貿(mào)易公司,對于我們贈送給客戶的產(chǎn)品,我們將成本轉(zhuǎn)到了銷售費(fèi)用,請問還需要計(jì)提銷項(xiàng)稅嗎?

2022-11-03 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-03 13:57

同學(xué)你好 增值稅不用計(jì)提的 需要做收入做增值稅的

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快賬用戶8267 追問 2022-11-03 13:58

贈送的我們沒有收入

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齊紅老師 解答 2022-11-03 14:03

同學(xué)你好 這個(gè)要視同銷售

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快賬用戶8267 追問 2022-11-03 14:05

沒明白,您說視同銷售的話是不是就要計(jì)提銷項(xiàng)稅了?

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齊紅老師 解答 2022-11-03 14:13

同學(xué)你好 對的 借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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